您是說期末的。期末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)不需要附件。
老師 我們家是一般納稅人,上期增值稅有留底稅款沒做賬務(wù)處理,上個(gè)月留底1萬,本期進(jìn)項(xiàng)5千,銷項(xiàng)2萬,本期如何計(jì)提增值稅?
老師:上期留抵稅10萬,銷項(xiàng)稅8萬,本期增值稅分錄如何做
老師,以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項(xiàng)稅10萬,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅 請(qǐng)問老師,我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,硬件銷項(xiàng)稅10萬,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬,無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬,無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額,要交2萬增值稅, 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄?
老師,上期留抵10萬,本月銷項(xiàng)稅額5萬,進(jìn)項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣公司,給用工單位開工資發(fā)票,開票項(xiàng)目名稱是不是開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
老師,公司專賣車輛到個(gè)人名下,公司開具發(fā)票給個(gè)人,同時(shí)二手車市場(chǎng)也需要開具一張發(fā)票,為了過戶,那么公司不是納稅兩遍嗎?
老師您好,遞延收益是資產(chǎn)負(fù)債表上的,其他收益是利潤(rùn)表上的對(duì)嗎
老板有甲,乙兩個(gè)公司,固定資產(chǎn)是甲公司的,(甲公司購(gòu)買設(shè)備有優(yōu)勢(shì)只要付一個(gè)定金50萬購(gòu)入200 萬設(shè)備,乙公司剛成立沒有這個(gè)優(yōu)勢(shì))甲公司有乙公司有100%股權(quán),這批固定資產(chǎn)是投資給乙公司做實(shí)收資本,還是賣給乙公司用現(xiàn)金做實(shí)收資本好呀
開建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票,發(fā)票欄不備注項(xiàng)目名稱和地址,可以用嗎
老師:公司需要給攜程平臺(tái)支付的費(fèi)用,平臺(tái)直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺(tái)扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
在自然人所得稅綜合申報(bào)中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個(gè)點(diǎn),100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺(tái)從我們的收入里面直接把費(fèi)用扣了,但是平臺(tái)扣的費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開給我們,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
是需要寫月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
城建稅,教育費(fèi)附加月末計(jì)提需要附件嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫好了,需要附件嗎
我也需要附上一個(gè)附加稅的計(jì)算表。 期末結(jié)轉(zhuǎn)不需要附件。