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老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進(jìn)項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫

2023-02-12 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 16:10

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5

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快賬用戶5224 追問 2023-02-12 16:18

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~未交增值稅5 這么寫,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:19

未交增值稅2級科目不是三級。

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快賬用戶5224 追問 2023-02-12 16:20

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5 貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅5 這么寫,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-12 16:20

可以的,可以這么做的。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
2023-02-12
十三萬的進(jìn)項勾選了八萬,剩下的五萬計入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅了對吧
2024-10-11
你好。這個自動就抵扣了,不用做分錄就行。
2023-06-29
你好 進(jìn)項大于銷項的 不需要會計處理 不要結(jié)轉(zhuǎn)
2021-08-07
您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
2024-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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