你好。這個自動就抵扣了,不用做分錄就行。
本月銷項稅額有數(shù)字,進項0,上期有留抵稅額,請問老師,這筆會計分錄怎么填寫
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
本月銷項10萬,進項為0,但有12萬留抵稅額,請問本月的分錄怎么寫?
10月公司報稅,進項稅額5萬,銷項稅額4萬,留抵1萬,請問如何做賬,寫分錄
本月我的銷項稅額為227萬,進項稅額為179萬,上個月留抵6.4萬,所以本月應(yīng)交增值稅40.67萬元,請問: 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項的分錄該怎么下? 2.本月應(yīng)交增值稅的40.67萬元分錄該怎么下? 3.本月留抵的40.67萬元還用下分錄嗎? 請老師分別回答下?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
那就在賬上這么掛著?
期末把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到借轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就行了。
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增稅)10 貸:應(yīng)交稅費—增值稅留抵進項稅額10
這樣做,可以嗎?
進項不用結(jié)轉(zhuǎn)這個分數(shù),因為進項咱在上期計入進項時就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。
現(xiàn)在是等于留底的直接抵扣。