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本月銷項10萬,進項為0,但有12萬留抵稅額,請問本月的分錄怎么寫?

2023-06-29 12:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-29 12:20

你好。這個自動就抵扣了,不用做分錄就行。

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快賬用戶2724 追問 2023-06-29 12:21

那就在賬上這么掛著?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 12:23

期末把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到借轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就行了。

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快賬用戶2724 追問 2023-06-29 12:28

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增稅)10 貸:應(yīng)交稅費—增值稅留抵進項稅額10

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快賬用戶2724 追問 2023-06-29 12:28

這樣做,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-29 12:31

進項不用結(jié)轉(zhuǎn)這個分數(shù),因為進項咱在上期計入進項時就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。

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齊紅老師 解答 2023-06-29 12:31

現(xiàn)在是等于留底的直接抵扣。

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你好。這個自動就抵扣了,不用做分錄就行。
2023-06-29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
2023-02-12
您好 請問您上個月留抵6.4萬分錄怎么寫的?
2024-03-12
本期應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的要繳的增值稅 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020-11-03
你好,老師在回復(fù)中
2024-11-17
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