買車輛沒有付款,用應(yīng)付賬款。
老師好,請問公司注銷財務(wù)報表上面哪些科目允許有余額?其他應(yīng)付款還有余額允許嗎?如果沒有多余的錢還借款,那其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師,我們公司沒有預(yù)付賬款,預(yù)付平臺的充值費(fèi)用,后面需要攤銷,應(yīng)該怎么做賬,是做在其他應(yīng)付款嗎,還是其他應(yīng)收,哪一個比較合適
你好!冉老師或者郭老師看看對不對這樣寫! 就是有一筆分公司的應(yīng)付賬款,調(diào)賬記得是 借:應(yīng)付賬款-外部單位應(yīng)付 120654.00 貸:其他應(yīng)付款-內(nèi)部單位其他應(yīng)付款-總公司 120654.00 然后科目余額表上面分公司還有120654.00。。。。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
就是我這有個公司,他要轉(zhuǎn)讓給別人,賬面上的應(yīng)收應(yīng)付我都沖掉了,但是最后有個其他應(yīng)付款40多萬四十四十四萬,然后還有個未分配利潤44萬,這兩個是不是不能對沖,如果不能對沖的話,怎么把這個其他應(yīng)付給他搞掉?
那可以給下游開成3%的轉(zhuǎn)供水普票么?還是怎么處理好?我們是一般納稅人,非物業(yè)。謝謝老師
請問裝修工的工資,匯算清繳時需要費(fèi)用調(diào)增嗎?
老師,計算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率要考慮預(yù)付賬款嗎
財務(wù)費(fèi)用 票據(jù)貼現(xiàn)利息,信用證利息 填入A104000表的哪個對應(yīng)的項目?
老師好,公司辦活動找了8個學(xué)生兼職 一天200元日結(jié) 請問這種如何做賬呢?沒辦法提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師您好!請問計提工資時是應(yīng)付工資,有個別員工發(fā)放工資時,有個稅產(chǎn)生,那么發(fā)放工資時分錄處理,是記實(shí)發(fā)數(shù),還是應(yīng)發(fā)數(shù),中間有個稅數(shù),
老師,年報填寫中從業(yè)人數(shù):失業(yè)人員再就業(yè) 是填實(shí)際的從業(yè)人數(shù)嗎
甲和乙公司都欠我司貨款,甲付了承兌,乙公司幫我們換了承兌打在我們賬上,會計分錄怎么做呀
老師,一般納稅人購入農(nóng)產(chǎn)品要如何做賬計稅,購進(jìn)跟銷售的分錄不會,老板說要價稅分離,就是給供銷社采購初級水果,然后我銷售的時候稅率又是多少,今天才拿到24年的所有單,采購的時候按照9%還是10%,就是從供銷社購買初級水果
老師,這個增值稅和關(guān)稅怎么算出來的呢
應(yīng)付不需要支付的,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。