你好,學(xué)員,這個(gè)是可以的

老師,您好!我們是一家監(jiān)控設(shè)備硬件及服務(wù)公司,前期主要業(yè)務(wù)是提供設(shè)備硬件以及搭配的軟件服務(wù),我們找A公司幫我們進(jìn)行監(jiān)控設(shè)備安裝,A公司開具9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,我們與門店簽訂的是監(jiān)控硬件(13個(gè)點(diǎn))與服務(wù)銷售合同(6個(gè)點(diǎn)),我司對(duì)外開票的時(shí)候,需要再區(qū)分9個(gè)點(diǎn)的安裝和13個(gè)點(diǎn)的硬件嗎?還是全部按照13個(gè)點(diǎn)來開具就可以呢?
老師您好,我們做的業(yè)務(wù)是做軟硬件的,進(jìn)項(xiàng)基本都是13個(gè)點(diǎn)硬件,有少數(shù)6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),有的客戶采購我們?cè)O(shè)備后上我們軟件平臺(tái),只要求開6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣可以嗎
我們是一家軟件企業(yè),對(duì)外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個(gè)合同,銷售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個(gè)技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
老師,我公司是軟件公司,有一個(gè)業(yè)務(wù),包含軟件,硬件和服務(wù),對(duì)方要求我們按集成打包開6%的發(fā)票,這種可以這樣操作嗎,進(jìn)項(xiàng)可以直接入成本嗎
請(qǐng)問老師,我司與臺(tái)灣、越南有業(yè)務(wù)往來,提供軟件開發(fā)服務(wù)和硬件打包做一個(gè)合同,收到款項(xiàng)后,軟件服務(wù)免增值稅,硬件正常繳增值稅?按收款比例劃分免稅和繳稅這樣可以的吧?
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬元。是一個(gè)月3萬元還是一個(gè)季度3萬元?
請(qǐng)問這個(gè)月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個(gè)公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請(qǐng)?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請(qǐng)問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請(qǐng)問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個(gè)股東嗎


發(fā)票就直接開服務(wù)哇?進(jìn)項(xiàng)票一樣可以抵扣不,軟件的即征即退一樣可以申請(qǐng)哇
是的,學(xué)員,是這樣的