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請問老師,我司與臺灣、越南有業(yè)務(wù)往來,提供軟件開發(fā)服務(wù)和硬件打包做一個合同,收到款項后,軟件服務(wù)免增值稅,硬件正常繳增值稅?按收款比例劃分免稅和繳稅這樣可以的吧?

2024-05-16 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-16 14:59

同學(xué),你好 軟件服務(wù)免增值稅,硬件正常繳增值稅?按收款比例劃分免稅和繳稅這樣可以的吧? 可以的

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快賬用戶8005 追問 2024-05-16 15:00

銷售軟件,這個不是免稅吧?就按和境內(nèi)一樣的,可以即征即退一部分?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:03

同學(xué),你好 境內(nèi)單位向境外單位提供的完全在境外消費的10類服務(wù),可以適用增值稅零稅率政策,其中包括研發(fā)服務(wù)、設(shè)計服務(wù)、軟件服務(wù)、信息系統(tǒng)服務(wù)、離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)讓技術(shù)等等。?

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快賬用戶8005 追問 2024-05-16 15:04

服務(wù)是免稅,銷售軟件13%稅率,向境外銷售軟件

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:06

同學(xué),你好 銷售軟件,正常納稅的

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快賬用戶8005 追問 2024-05-16 15:07

嗯,正常納稅的話,國內(nèi)享受稅負(fù)超3%可以退稅,這個向境外銷售軟件也可以的了?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 15:12

同學(xué),你好 你出口軟件設(shè)備,是可以視同自產(chǎn)貨物享受出口免抵退稅政策

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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