的,是的,是這樣子的,就看這倆收入不一致的原因。
老師,增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
稅局說2020年年報(bào)的所得稅收入和增值稅收入數(shù)據(jù)對(duì)不上,所得稅的收入數(shù)據(jù)從利潤表的本年累計(jì)數(shù),那增值稅收入的年度數(shù)據(jù)從哪看?
老師,去年截止12月月底申報(bào)的增值稅收入與所得稅收入不一致,匯算清繳時(shí),可以調(diào)成與申報(bào)的增值稅收入嘛?
老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入不一致怎么辦?
老師好,稅務(wù)局讓自查去年所得稅收入與增值稅收入不一致原因,所得稅收入就看匯算?增值稅收入就看年底申報(bào)表累計(jì)?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師這一一般原因都有啥
這個(gè)要看企業(yè)具體的情況,有可能是增值稅和所得稅收入確認(rèn)的原則不一樣。