您好, 主要是什么原因的差異呢?

請問增值稅申報表上的本月收入和本年累計收入要和利潤表保持一致?
老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險嗎?
季報的時候增值稅納稅申報表上的本年累計,必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致嗎
老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報表上的本年累計收入不一致怎么辦?
增值稅申報表的本年累計銷售額,一定和所得稅申報表的營業(yè)收入一致嗎
賬套里的主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品,沖回怎么操作
老師,標(biāo)簽說明書這些算輔材嗎,系統(tǒng)不做入庫單的話核算成本有影響嗎
導(dǎo)游代客來消費(fèi) 返利給導(dǎo)游,怎么做賬?導(dǎo)游又不會留下姓名身份證號等信息,更不會開發(fā)票。
請問免稅行業(yè)進(jìn)項稅要求轉(zhuǎn)出,屬于固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額是否要計入固定資產(chǎn)原值?
茶,酒水,飲料的專票可以抵扣嗎?
需要攤銷的賬小于一年的記預(yù)付賬款,大于一年記無行資產(chǎn)什么情況記長期待攤費(fèi)用
你好老師請問一下我公司和甲方公司所簽訂合同30萬,活干完后甲方最后經(jīng)過法院調(diào)解最后借款25萬,我們公司開票也是25萬,那我們公司對于那5萬是不是可以計提壞賬
老師,我們的股東是A公司,我們欠A公司借款一千萬,計提的借款利息有78萬,上月A公司賬上需要2000元,我們以還款形式對公轉(zhuǎn)賬了,那這個算是還的借款還是利息,怎么入賬方便?
贈品金額是0怎么開發(fā)票
老師你好,我想咨詢一下,比如我們24年是虧損420萬,如果25年盈利350萬,25年超過300萬了 還屬于小微嗎?
就是處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的金額
那有差額 也是正常的? 不一致正常的
但是現(xiàn)在稅局要求增值稅和所得稅匯算表的收入一致,這樣的話會計報表和企業(yè)所得稅匯算的收入就不一致了
但是你這個肯定不能一致啊,你固定資產(chǎn)清理了,不會記錄到主營業(yè)務(wù)收入呀
那這樣的話以后年度這個差異一致會存在的,不調(diào)整的話就一致存在報表和報稅務(wù)的不一致
后期這個報表就難填了
不用填整和稅務(wù)上的一致嗎
你賬務(wù)處理是會計要求怎么做的,你清理資產(chǎn)計入主營業(yè)務(wù)收入? 會計處理就錯誤了
沒有計入主營業(yè)務(wù)收入,是入固定資產(chǎn)清理,因為處置固定資產(chǎn)的收入在填增值稅申報表時是填的未開具發(fā)票里的
正確就是入固定資產(chǎn)清理? 你可以和稅務(wù)解釋
那這個要怎么解釋呢
那就是我的申報表不用修改對嗎
對 如實和稅務(wù)活,你處置固定資產(chǎn)該繳稅繳稅
處置的已經(jīng)是交了稅金的,但是他現(xiàn)在就是要求收入要改成個增值稅申報表上的一致該怎么辦
我都納悶了 為啥要改呢 那你們就只能聽稅務(wù)的修改了
能不能把差額增加到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出上
固定資產(chǎn)清理可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
關(guān)鍵如果只加一個收入的話利潤這些就增加了
處置固定資產(chǎn)了 你有盈利 利潤自然就增加了
好的,這樣能怎么改了不會是報表利潤變動呢
不可能,利潤表肯定是有變動?