您好, 主要是什么原因的差異呢?
請問增值稅申報表上的本月收入和本年累計收入要和利潤表保持一致?
老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風險嗎?
季報的時候增值稅納稅申報表上的本年累計,必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致嗎
老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報表上的本年累計收入不一致怎么辦?
增值稅申報表的本年累計銷售額,一定和所得稅申報表的營業(yè)收入一致嗎
計算車船稅的時候,不考慮年中轉(zhuǎn)讓掉的車輛對吧
老師,麻煩問一下一個公司可以不報工資薪金,只報一個人的勞務(wù)報酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個哪個算失效
如果我們公司跟個人簽勞務(wù)合同,是不是也要給人家交社保,如果給個人勞務(wù)發(fā)工資,要不要交個稅
請問老師,土地在無形資產(chǎn)核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產(chǎn)自產(chǎn)茶葉而購入的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所產(chǎn)生的進項稅額,可以抵扣嗎?比如前期進項的茶山開墾,種植等工程款取得的進項發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿(mào)出口企業(yè)當月做完退稅勾選后,上個月出口退稅有附表二上的進項,增值稅申報表附表二上25欄本期認證相符但未申報抵扣需要把退稅的發(fā)票張數(shù),金額稅額減下去嗎?27欄合計的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認,也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師個人按2萬交的65.35個稅怎么倒退稅率
就是處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的金額
那有差額 也是正常的? 不一致正常的
但是現(xiàn)在稅局要求增值稅和所得稅匯算表的收入一致,這樣的話會計報表和企業(yè)所得稅匯算的收入就不一致了
但是你這個肯定不能一致啊,你固定資產(chǎn)清理了,不會記錄到主營業(yè)務(wù)收入呀
那這樣的話以后年度這個差異一致會存在的,不調(diào)整的話就一致存在報表和報稅務(wù)的不一致
后期這個報表就難填了
不用填整和稅務(wù)上的一致嗎
你賬務(wù)處理是會計要求怎么做的,你清理資產(chǎn)計入主營業(yè)務(wù)收入? 會計處理就錯誤了
沒有計入主營業(yè)務(wù)收入,是入固定資產(chǎn)清理,因為處置固定資產(chǎn)的收入在填增值稅申報表時是填的未開具發(fā)票里的
正確就是入固定資產(chǎn)清理? 你可以和稅務(wù)解釋
那這個要怎么解釋呢
那就是我的申報表不用修改對嗎
對 如實和稅務(wù)活,你處置固定資產(chǎn)該繳稅繳稅
處置的已經(jīng)是交了稅金的,但是他現(xiàn)在就是要求收入要改成個增值稅申報表上的一致該怎么辦
我都納悶了 為啥要改呢 那你們就只能聽稅務(wù)的修改了
能不能把差額增加到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出上
固定資產(chǎn)清理可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
關(guān)鍵如果只加一個收入的話利潤這些就增加了
處置固定資產(chǎn)了 你有盈利 利潤自然就增加了
好的,這樣能怎么改了不會是報表利潤變動呢
不可能,利潤表肯定是有變動?