你好。如果12月底申報有錯誤,建議你先更正申報,然后再年度申報。不然怕預(yù)警。

老師,上年度季度所得稅申報表主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報表主營業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報表嗎?還是匯算清繳的時候修改呢?
請問老師:所得稅匯算清繳收入和增值稅申報收入不一致有風險嗎?
老師,去年截止12月月底申報的增值稅收入與所得稅收入不一致,匯算清繳時,可以調(diào)成與申報的增值稅收入嘛?
老師,增值稅申報表中的收入,與企業(yè)所得稅申報表中收入不一致,會引起增值稅申報比對異常么
老師好,稅務(wù)局讓自查去年所得稅收入與增值稅收入不一致原因,所得稅收入就看匯算?增值稅收入就看年底申報表累計?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
錯誤申報12月的所得稅嘛?
就是12月底的收入申報錯誤的先更正,12月底的申報。是這個意思。
現(xiàn)在5月了,可以自行在系統(tǒng)上做更正申報嗎?
你好 一般是 可以的,可以試一下 不行再去大廳?
收到,謝謝老師
客氣了,祝您工作學習愉快。