你好。如果12月底申報(bào)有錯(cuò)誤,建議你先更正申報(bào),然后再年度申報(bào)。不然怕預(yù)警。
老師,上年度季度所得稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎?還是匯算清繳的時(shí)候修改呢?
請問老師:所得稅匯算清繳收入和增值稅申報(bào)收入不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,去年截止12月月底申報(bào)的增值稅收入與所得稅收入不一致,匯算清繳時(shí),可以調(diào)成與申報(bào)的增值稅收入嘛?
老師,增值稅申報(bào)表中的收入,與企業(yè)所得稅申報(bào)表中收入不一致,會引起增值稅申報(bào)比對異常么
老師好,稅務(wù)局讓自查去年所得稅收入與增值稅收入不一致原因,所得稅收入就看匯算?增值稅收入就看年底申報(bào)表累計(jì)?
老師,知道昨天中級各科都考了什么嗎?我今天考試,如果知道的話,方便告訴一下我今天就不用去復(fù)習(xí)了
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農(nóng)民工工資是走農(nóng)名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是正常的薪金工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
錯(cuò)誤申報(bào)12月的所得稅嘛?
就是12月底的收入申報(bào)錯(cuò)誤的先更正,12月底的申報(bào)。是這個(gè)意思。
現(xiàn)在5月了,可以自行在系統(tǒng)上做更正申報(bào)嗎?
你好 一般是 可以的,可以試一下 不行再去大廳?
收到,謝謝老師
客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。