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老師好,請問計(jì)提工會籌備金會計(jì)分錄怎么做?是通過應(yīng)付職工薪酬科目還是應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?

2023-10-23 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 10:55

同學(xué), 你好 是通過應(yīng)付職工薪酬核算

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快賬用戶6590 追問 2023-10-23 11:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:03

不客氣,祝工作順利

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同學(xué), 你好 是通過應(yīng)付職工薪酬核算
2023-10-23
你好,計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的貸方科目是應(yīng)付職工薪酬
2022-01-07
你好,計(jì)提社保時 借 管理費(fèi)用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸 應(yīng)付職工薪酬
2021-10-18
同學(xué)你好,其他應(yīng)付款可能是應(yīng)付未付的??梢圆橄鹿べY表和實(shí)際發(fā)放情況在看下原因。
2024-01-15
你好 這個要放到應(yīng)付職工薪酬里面核算的
2023-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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