企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)稅率是5%的
短信內(nèi)容提醒:完善資料,秒提79000,點(diǎn) http://on8ll.cn/sGSyC8nfg 辦理 .急用錢(qián)給貨款腦子一熱就點(diǎn)了進(jìn)去 當(dāng)時(shí)很高興以為自己的微粒貸開(kāi)通了 顯示額度二十萬(wàn) 填寫(xiě)內(nèi)容也很簡(jiǎn)單 高興之下想了一個(gè)晚上沒(méi)睡覺(jué) 在腦子昏昏狀態(tài)也沒(méi)認(rèn)真思考這個(gè)網(wǎng)站真假就簽了協(xié)議手機(jī)屏幕上,以為這樣就可以馬上提二十萬(wàn)結(jié)果顯示要跟客服聯(lián)系拿提款密碼要交一萬(wàn)多的印花稅看看有沒(méi)有償還能力交完印花稅馬上給密碼提現(xiàn) 印花稅也退還給我,接下來(lái)我說(shuō)我不借了取消吧我說(shuō)沒(méi)見(jiàn)過(guò)一家這樣要密碼還要先給錢(qián)的 然后我在說(shuō)話(huà)就禁止發(fā)消息了,在找聊天記錄也不見(jiàn)了。然后我就感覺(jué)被騙了我到百度一查結(jié)果好多人都跟我有一樣被騙 有幾千塊的 有一萬(wàn)多的 我今天舉報(bào)是想通過(guò)你們把這個(gè)網(wǎng)站的人抓起來(lái)不要讓更多人被騙了在。我現(xiàn)在錢(qián)沒(méi)拿到 軟件系統(tǒng)顯示了我每月都要還相對(duì)等的錢(qián),合同簽字 可我沒(méi)拿到錢(qián)我想問(wèn) 這合同有用嗎?他要是拿合同打電話(huà)威脅我怎么辦、要崩潰狀態(tài)。我是做外貿(mào)的因?yàn)榭蛻?hù)國(guó)家匯率問(wèn)題現(xiàn)在打不了款我只能先用自己分錢(qián)給工廠所以無(wú)奈之下才選擇。希望偵破保密我的信息謝謝
13.宏達(dá)電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開(kāi)具相關(guān)票據(jù),請(qǐng)分別說(shuō)明以下銷(xiāo)售方式增值稅納稅規(guī)定,并計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(5)當(dāng)月向丁商場(chǎng)銷(xiāo)售A型電冰箱共200臺(tái)。商場(chǎng)在對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現(xiàn),有3臺(tái)商品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題,商場(chǎng)當(dāng)即要求退貨,并在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》,該電冰箱廠當(dāng)天將電冰箱收回,并向商場(chǎng)開(kāi)具了紅字專(zhuān)用發(fā)票后退回貨款。(6)向戊商場(chǎng)賒銷(xiāo)A型電冰箱80臺(tái),合同約定3個(gè)月內(nèi)付清全款,協(xié)議當(dāng)日提貨,向商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。假設(shè)本月共發(fā)生可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額300000元(含從丙單位換入原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)。另外,上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已通過(guò)勾選確認(rèn)。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤(rùn)季度總額35萬(wàn),應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個(gè)計(jì)算應(yīng)納稅額,填寫(xiě)季度所得稅表,報(bào)表中提示不用繳稅,是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎? 9月做退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對(duì)方紅沖了,又重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來(lái)的要重新認(rèn)證嗎 9月份來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時(shí)候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶(hù)要求開(kāi)差額征稅-全額開(kāi)票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)給對(duì)方,我是今年一月份來(lái)這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來(lái),把外賬接過(guò)來(lái),外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來(lái)賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢(xún)證客戶(hù)了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒(méi)有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢(xún)問(wèn),外賬換新手了說(shuō)看賬上沒(méi)有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來(lái)這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢(xún)往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
如果是去年虧損,今年是盈利的,可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損之后再繳納 之前退稅勾選的在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回 九月份退稅勾選的,你在十月份申報(bào)了增值稅,然后再去申報(bào)出口退稅
那做的計(jì)提企業(yè)所得稅分錄一直掛在帳上嗎?彌補(bǔ)虧損年限是5年,這5年如何確定
你好,你如果不需要交的情況下,不要計(jì)提 填數(shù)五個(gè)數(shù)就是了,現(xiàn)在是2023年可以彌補(bǔ)的虧損由2022年2021年2020年2018年2019年
上海10月初有員工入職,做了招工社保公積金轉(zhuǎn)入,10月20號(hào)離職,請(qǐng)問(wèn)10月25號(hào)也就是當(dāng)月可以做人員退出和社保公積金退出嗎
你當(dāng)月給他交了之后,你再減員試一下的 大部分是可以的
老師,9月份財(cái)務(wù)在上海電子稅務(wù)網(wǎng)站報(bào)增值稅錯(cuò)了,我直接在上海電子稅務(wù)網(wǎng)站做更正申報(bào)嗎?具體路經(jīng)是什么? 我們報(bào)稅都在ETAX里報(bào),就缺了9月份的月份的報(bào)稅信息,請(qǐng)問(wèn)我在電子稅務(wù)網(wǎng)站做完更正申報(bào)后,如何將信息更新到ETAX里面?
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)” 選擇“新建”填寫(xiě)“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)上傳到稅務(wù)局審批。審批通過(guò)后我們便可以重新對(duì)發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
這張發(fā)票退回來(lái),你再重新選擇退稅,勾選正常申報(bào)就行。
今天用財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份登陸電子稅務(wù)網(wǎng)站, 1如何添加新人為辦稅員和開(kāi)票員 2如何授權(quán)新人電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照所有功能
企業(yè)發(fā)起“添加辦稅人員”流程: 電子稅務(wù)局——企業(yè)業(yè)務(wù)——用戶(hù)中心——賬戶(hù)中心——人員權(quán)限管理——添加辦稅人員 自然人確認(rèn)授權(quán): 電子稅務(wù)局——自然人業(yè)務(wù)登錄——用戶(hù)中心——賬戶(hù)中心——企業(yè)授權(quán)管理——待確認(rèn)授權(quán)
進(jìn)入路徑:廣東省電子稅務(wù)局——【我要辦稅】—— 【開(kāi)票業(yè)務(wù)】——【藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具】——【立即開(kāi)票】。 選擇發(fā)票票種等信息后,點(diǎn)擊【確定】。 錄入或選擇購(gòu)買(mǎi)方信息、開(kāi)票項(xiàng)目信息、備注信息(非必錄)、經(jīng)辦信息(非必錄)后,點(diǎn)擊【發(fā)票開(kāi)具】。 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行發(fā)票賦碼并生成電子發(fā)票,顯示開(kāi)票成功提示,發(fā)票自動(dòng)傳遞至對(duì)方稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù),也可進(jìn)行二維碼、郵箱交付或下載操作。
要么是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,要么是辦稅人,辦稅人的里有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的權(quán)限高
添加新人后,怎么授權(quán)電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照功能,以后新人直掃電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)網(wǎng)站即可
他不是有一個(gè)自然人業(yè)務(wù),在這里面注冊(cè)自然人業(yè)務(wù),注冊(cè)了之后他登錄進(jìn)去 用戶(hù)中心里面有一個(gè)確認(rèn)授權(quán)