同學,你好 連續(xù)12個月收入不超過500萬
老師新年好! 小規(guī)模納稅人 連續(xù)12個月銷售額超過500萬 要強制轉(zhuǎn)為一般納稅人,500萬含核定銷售額嗎(例如我開發(fā)票450萬,核定50萬)這樣會不會超過謝謝!
小規(guī)模納稅人年開票不超過500萬 是指連續(xù)12個月還是指2023年一年??? 這500萬是含稅金額還是不含稅金額?
小規(guī)模納稅人 22年1-12月開票191萬(不含稅) 23年1-10月開票462萬(其中8月沒有開票 也是不含稅金額) 這樣該怎么界定自己開票超沒超過500萬
請問下我們7-8月小規(guī)模開的不含稅金額超過了20萬,沒有超過30萬,但是7-9月不含稅金額超過了30萬(含9月的一般納稅人開的),這種情況7-8月的1%普票還可以享受免增值稅的政策嗎?還是7-9月的都要交稅呢
問1:假設(shè)我們公司是小規(guī)模納稅人,一個季度開普票20萬,專票10萬,沒超30萬,那是不是普票20萬不用交增值稅,專票10萬交1%,那如果普票開了21萬,專票開了10萬,那31萬都按1%交是嗎? 問2:小規(guī)模納稅人是指年應(yīng)稅銷售額,此處是指不含稅銷售額吧不超過500萬,那小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人是要年應(yīng)納稅所得額超過500萬,這個是指利潤總額是嗎?
法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報8000元,扣除各種社保費用和附加要扣個稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)是用預(yù)收款-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計稅方式下: 【當期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計稅模式下: 【當期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負責銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費用呢?小項目太多了,弄不明白這個項目到底是成本還是費用啊?
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
水電站稅收優(yōu)惠政策,會計分錄
連續(xù)12個月 是指?
同學,你好 可以參考,就是一個動態(tài)的 2022.2-2023.1 2022.3-2023.2
老師 我就想曉得我今年開票超沒超? 有些說是連續(xù)12個月 有些又說是4個季度 我都不曉得自己開票超沒超500萬了
同學,你好 按照連續(xù)12個月來算 你把2022.11-2023.9,這個11個月的收入加起來
為什么是從22年11月開始算呢? 有點不明白
同學,你好 連續(xù)12個月,就是從當月起,前推11個月
今年不是還沒有完嗎? 如果接下來11月 12月我不開發(fā)票 是不是就是按22年的11月到23年的10月為準
同學,你好 嗯嗯,是的
老師 這個是不是就是年開票額度的核定 是我在稅務(wù)系統(tǒng)里面查到的
同學,你好 嗯嗯,是的
那就是從22年的11月24號那天開始算到23年的11月30號為一年的開票金額嗎? 還是直接從22年的11月1號到今年的11月30號?
同學,你好 從22年的12月1號到今年的11月30號
如果我下個月不開發(fā)票 那23年1-10月總共開票462萬 22年12月開票51萬 這樣加起來也是算超了的嘛?
同學,你好 這樣算超了
老師確定是從去年的12月開始算嗎? 還是去年的11月開始算哦? 我都怕了
同學,你好 2022.12到2023.11,這是在2023年11月考慮的 2022.11到2023.10,這是在2023年10月考慮的
明白了 謝謝老師
不客氣,祝工作順利