您好,這個(gè)的話是全部都需要納稅的,因?yàn)楹嫌?jì)超過30萬了一個(gè)季度
請(qǐng)問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人如果月銷售額不超過10萬季度不超過30萬,但是其中有3萬的收入開了增值稅專票,這樣的情況還要交增值稅嗎
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人不超過月收入10萬免增值稅,是指的開普票還是專票?若是普票開了8萬,專票開了1萬,這9萬元都免稅嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模4~6月。收入超30萬。已經(jīng)交了增值稅?,F(xiàn)在8月份需要紅沖一張5月普票。5月份普票紅沖完以后,4~6月不需要交增值稅了。這種情況。稅金怎么辦,是退稅還是不能退,還是稅金會(huì)自動(dòng)留7-9月抵扣呀
請(qǐng)問下我們7-8月小規(guī)模開的不含稅金額超過了20萬,沒有超過30萬,但是7-9月不含稅金額超過了30萬(含9月的一般納稅人開的),這種情況7-8月的1%普票還可以享受免增值稅的政策嗎?還是7-9月的都要交稅呢
中級(jí)考試中讓計(jì)算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計(jì)算這個(gè)金額,我先計(jì)算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請(qǐng)問生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對(duì)不對(duì)
老師,收到保險(xiǎn)代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤(rùn)年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢,負(fù)數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過了500萬,也可以不用認(rèn)定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益為什么通過折舊實(shí)現(xiàn)?
學(xué)堂老師,咨詢一下將要開業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開的超市但是注冊(cè)的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣個(gè)人,沒有發(fā)票的話,收入確認(rèn)需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請(qǐng)問您今天也在線上嗎?
個(gè)人的建筑工程居間費(fèi)怎么完稅?
但是報(bào)稅是分開報(bào)的,一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)一般,打了稅務(wù)大廳的說不需要繳稅,我覺得應(yīng)該要交,所以確認(rèn)下
您好,這個(gè)的話,是需要繳納的,畢竟是季度超了
我跟老師您理解的一樣,但是我剛又問了12366,稅小規(guī)模按季度算,普票還是可以免,好像報(bào)表是自動(dòng)帶的,有點(diǎn)擔(dān)心如果不繳納后面有風(fēng)險(xiǎn),要怎么弄
您好,這個(gè)就算現(xiàn)在不繳納,年底也需要繳納的,這個(gè)
增值稅不是按月申報(bào)嗎?還怎么年底繳納呀
您好,增值稅的話小規(guī)模是可以按照季度申報(bào)的,這個(gè)最后一個(gè)季度納稅就行
稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是沒有普票稅金的,還是默認(rèn)享受30萬,但是系統(tǒng)也知道我們轉(zhuǎn)了一般納稅人
嗯,因?yàn)槌^標(biāo)準(zhǔn)了,所以默認(rèn)一般納稅人
我的意思是系統(tǒng)不用我們繳納7-8月普票的稅,只需要我們交專票的。
那你就按照系統(tǒng)的本次來吧,反正以后也是一納稅人了,稅務(wù)也說你們不繳納了