你問你稅務(wù)局那邊給你們退吧,專票的可以退回,但是普通發(fā)票的最好咨詢你稅務(wù)局,第二季度的肯定是退不回來了,只能你從第三季度里面。
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報第三季度季報,我在9月份開具了三張普通增值稅發(fā)票,后來因為業(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動生成的不含稅銷售額是7.8.9三個月之和,加上9月的發(fā)票,就超過30萬了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師,你好。公司在4月份時被強(qiáng)制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務(wù)大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務(wù)局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個月應(yīng)該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進(jìn)項發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進(jìn)項發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
明白,意思沖的專票可以退,普票就不一定可以退。假設(shè)普票不能退的話,那么是否存在不可退的普票這部分稅金留后面抵扣稅金的說法呀,老師
對的,是的,沒有底褲一雙。
就沒有抵扣一說了,不退稅也不留著以后抵扣。
如果紅沖以后,4-6報表不變,7-9報表是負(fù)數(shù),是不是只能門前報啊。。然后等10-12月有收入了,再正回去,對嗎。。。就是比方說4-6改不了了,7-9開了紅沖以后負(fù)10萬,10-12月開32萬,就會顯示32萬收入全額繳稅,也不可能說32-10=22這樣不交對吧。。。。
大部分是需要去稅務(wù)局申報的如果給你退稅的話,第三季度就給你退回來,他們不能留著抵扣。