您好,同學(xué)。二者對沖即可。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000
1.本月進項稅額大于銷項,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個月用留底稅額來抵扣的時候,怎么做分錄
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
請問一下這個進項大于銷項,請問月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷項350萬,進項300萬,這個月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進項180萬,銷售160萬,請問這個時候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請老師寫出2、3月份相對應(yīng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對于的數(shù)字,謝謝
請問當(dāng)月的待認(rèn)證進項稅和當(dāng)月的銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做分錄
請問一下當(dāng)月用銷項1000抵扣了進項1000的分錄要怎么做?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄又怎么做?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報酬的臨時用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進項發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
個體戶經(jīng)營者每年可以抵扣6萬,那么個人獨資企業(yè)是不是也可以抵扣6萬
物流公司必須是一般納稅人嗎? 一般都不是小規(guī)模吧? 因為物流公司開的發(fā)票都是9%的
請問老師,公司給員工的午餐,計入什么科目?
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補救嗎
沒有繳納還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好,同學(xué)。這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下即可,否則銷項稅額、進項稅額都還有余額的。
月末了就做這一筆分錄就可以了哇?
是的,同學(xué)。您的情況這一筆分錄就可以的。