你好,學(xué)員,按照核定的來報(bào)的
老師:你好,我有個(gè)問題想請(qǐng)教下,就是 我現(xiàn)在的公司是個(gè)體工商戶,因?yàn)槭呛硕ㄕ魇?,核定金額2萬,然后去年一直都是零申報(bào),但是他每個(gè)月都開個(gè)3-5萬發(fā)票,然后基本戶銀行還有幾筆未開票收入?,F(xiàn)在我想問的是匯算清繳要怎么做?下面的表怎么填
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時(shí)候沒有文化事業(yè),上個(gè)月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅專票,那么文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)應(yīng)征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師 我單位屬于個(gè)體工商戶 我這個(gè)月申報(bào)2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應(yīng)納稅額 核定了服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,做臺(tái)球娛樂的,然后月核定的營業(yè)額是14500,.但是沒有開過發(fā)票,實(shí)際的銷售額比核定稍微多一點(diǎn)點(diǎn),文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),這個(gè)要怎么申報(bào)?是不是沒開票就零報(bào)?還是要按核定的來報(bào)?
老師,請(qǐng)問一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我這個(gè)月收到廣告費(fèi)發(fā)票30萬,但是我沒有開出去廣告費(fèi)發(fā)票,那30萬這個(gè)我這個(gè)月要填進(jìn)去文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表嗎?還是等我有廣告銷售額的當(dāng)月再錄入收到的成本票?
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費(fèi)電務(wù)局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費(fèi),別人要求這我們開票,我們能開電費(fèi)的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎(jiǎng)勵(lì)這個(gè)錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應(yīng)付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進(jìn)項(xiàng)稅在2023年11月份勾選了,現(xiàn)在要更正申報(bào),把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個(gè)怎么處理?
增值稅附表四中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素?,那相?yīng)的增值稅加計(jì)抵減的調(diào)減項(xiàng)是否需要把該金額增值稅進(jìn)項(xiàng)額填進(jìn)去?
請(qǐng)教我們是物業(yè)服務(wù)公司,受客戶委托對(duì)小區(qū)進(jìn)行維修,產(chǎn)生了造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi),預(yù)算服務(wù)費(fèi),監(jiān)理服務(wù)費(fèi),設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),客戶予以對(duì)賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進(jìn) 自然人個(gè)人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務(wù)局?
老師21年已經(jīng)入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現(xiàn)在具體要怎么操作,是年底匯算時(shí)候調(diào)增嗎
廣告費(fèi)超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補(bǔ)稅調(diào)增,企業(yè)所得納稅?出現(xiàn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出不匹配預(yù)警怎么處理比較好?
老師,請(qǐng)問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?
如果實(shí)際的銷售沒有超過核定,也按照核定來報(bào)嗎?
是的,學(xué)員這個(gè)核定的話,是按照的 除非是查賬征收的,按照實(shí)際的