在收款的當(dāng)月確認(rèn)
老師,我8月份銷售出去了但是沒有開發(fā)票,9月份才開票,這樣的話我到9月份在確認(rèn)收入行不行呀
老師,我8月份開的票,,9月份做的紅沖,9月份重新開具的,這個(gè)收入算到8月還是9月啊
老師好,我8月份的電費(fèi)發(fā)票日期是9月的,我入到那個(gè)月份合適?就是9月份開的發(fā)票,備注欄里是8月的電費(fèi)金額這樣的,
我們的工人都是勞務(wù)公司提供的,勞務(wù)公司9月開的發(fā)票是8月份的工資。8月份計(jì)提和9月份收到發(fā)票怎么入賬。
老師合同備注提供服務(wù)是8月到12月,發(fā)票是9月份開具的,收入是在8月還是9月開始確認(rèn)呢
我們是電商行業(yè),一個(gè)公司掛靠了6個(gè)店鋪,并且沒有真實(shí)申報(bào)收入,怎么處理啊
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報(bào)銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個(gè)該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯(cuò)給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時(shí)候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤,會(huì)影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個(gè)月才報(bào)關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價(jià)稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財(cái)務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會(huì)計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個(gè)怎么做賬?2臺(tái)車的固定資產(chǎn)價(jià)和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
9月份收了一部分款,剩下的要全部服務(wù)提供完結(jié)算,而且8月份已經(jīng)支付了服務(wù)相關(guān)人員的工資,那成本又要怎么做呢
8月份做勞務(wù)成本,在結(jié)算收入的月份轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
使用小企業(yè)準(zhǔn)則的貿(mào)易公司提供的產(chǎn)品技術(shù)咨詢服務(wù),沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目,要怎么掛賬
自己增設(shè)一個(gè)勞務(wù)成本科目
勞務(wù)成本設(shè)置在哪個(gè)科目里
在生產(chǎn)成本一個(gè)類別的
老師,9月份全額開具了發(fā)票,貨款只收了一半,而且成本是8-12月產(chǎn)生,那9月份要全額確認(rèn)收入嗎?如果全額確認(rèn)收入,那后期的費(fèi)用還沒產(chǎn)生,9月就得繳納全額所得稅了
是的,只有金額交稅了