主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人,或者個(gè)體工商戶,買賣東西開具的專票或者普票,會(huì)計(jì)分錄怎么做賬???????? 1:比如小規(guī)模納稅人,買蘋果用現(xiàn)金支付了10快,稅率百分之10的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2:賣出的話是相反的分錄嘛?
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月銷售一批商品,含稅價(jià)為206萬元,開出了增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收存銀行。作會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月銷售一批商品,含稅價(jià)為206萬元,開出了增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收存銀行。作會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年5月銷售一批商品,含稅價(jià)為206萬元,開出了增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收存銀行。作會(huì)計(jì)分錄。(寫金額
小規(guī)模納稅人一季度開具普票銷售額1000 稅額10 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做 增值稅納稅申報(bào)表怎么填
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開發(fā)票,水費(fèi)開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個(gè)是成本類科目,在沒有形成無形資產(chǎn)時(shí),年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對(duì)。
有個(gè)項(xiàng)目60萬,已開票20萬,未開票40萬,現(xiàn)對(duì)方無款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會(huì)開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購(gòu)蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購(gòu)入蔬菜我記借庫(kù)存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請(qǐng)問,小規(guī)模我現(xiàn)在申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人,這個(gè)月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開具發(fā)票吧
可是這是免增值稅的啊,那就提了后要怎么沖減稅費(fèi)呢
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
那季度不超30萬的也是這樣處理嗎
是的,就是那樣處理的