您好 購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 賣(mài)出的時(shí)候 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
小規(guī)模納稅人,或者個(gè)體工商戶(hù),買(mǎi)賣(mài)東西開(kāi)具的專(zhuān)票或者普票,會(huì)計(jì)分錄怎么做賬???????? 1:比如小規(guī)模納稅人,買(mǎi)蘋(píng)果用現(xiàn)金支付了10快,稅率百分之10的話,會(huì)計(jì)分錄怎么做? 2:賣(mài)出的話是相反的分錄嘛?
1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對(duì)吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對(duì)嗎)還是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購(gòu)人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會(huì)相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問(wèn)是正確的嘛?然后你說(shuō)我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶(hù)和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過(guò)30萬(wàn)的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬(wàn)就可以?個(gè)體戶(hù)交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對(duì)嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶(hù)),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶(hù)保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶(hù)的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢(qián)就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷(xiāo),做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
我公司是有充電樁對(duì)外面的駕駛提供充電的小規(guī)模納稅人,買(mǎi)充電樁的時(shí)候,賣(mài)方?jīng)]有給我們開(kāi)充電樁的發(fā)票,開(kāi)了1張名稱(chēng)是:建筑服務(wù)*施工費(fèi)的 20萬(wàn) 稅率是1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,這張發(fā)票我要怎么入賬呢 怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶(hù)修車(chē),開(kāi)票按汽車(chē)維修服務(wù)費(fèi)開(kāi)票出去。沒(méi)有收到款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會(huì)計(jì)分錄? 開(kāi)票出去了,不管普通發(fā)票還是專(zhuān)票,客戶(hù)付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開(kāi)票,就要收稅點(diǎn),價(jià)格貴很多。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),客戶(hù)又要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),就會(huì)導(dǎo)致我們企業(yè)所得會(huì)高,要交企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理呢?公司利潤(rùn)很低,想不交稅或者少交
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
小規(guī)模納稅人賣(mài)出的話,也需要帶應(yīng)交稅費(fèi),,,應(yīng)交增值稅嘛老師
小規(guī)模納稅人賣(mài)出的話,也需要帶應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 是的