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小規(guī)模納稅人一季度開具普票銷售額1000 稅額10 對應(yīng)的會計(jì)分錄怎么做 增值稅納稅申報(bào)表怎么填

2023-04-10 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 09:55

你好,是個體戶,還是有限公司 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?

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快賬用戶2203 追問 2023-04-10 09:57

電子稅務(wù)局自動帶入的稅額是30 20的稅額要怎么平賬

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:04

你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免?? 這樣增值稅,就自然結(jié)平了啊?

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快賬用戶2203 追問 2023-04-10 10:05

但是發(fā)票對應(yīng)的稅額是10 賬務(wù)處理的應(yīng)交增值稅科目金額是不是10呢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 10:10

你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?10? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?10? ? , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免??

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你好,是個體戶,還是有限公司 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-04-10
你好,免稅的稅額按照3%出來的嗎?如果是的話,其他的不填寫啊,忽略這個提示提交就可以了。
2023-04-11
開具普票,減免稅金額的=500000/1.01*0.02
2022-04-06
你好同學(xué),你的專票的金額填在你報(bào)表的第一行第二行里面,然后普票的金額的話,你填零。
2022-04-15
你好 先做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄。 申報(bào)增值稅:做無票收入的負(fù)數(shù)填寫,根據(jù)開具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫
2023-01-06
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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