借應付帳款 貸在建工程 借在建工程 貸固定資產 多折舊的以前年度借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤 當年借累計折舊 借管理費用負數(shù)
老師,請問今年四月份我們錄固定資產卡片的時候把原值錄多了,現(xiàn)在調整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬入了固定資產,現(xiàn)在已經收齊發(fā)票了,要從在建工程余額結轉到固定資產,調整固定資產的價值。那之前的折舊需要補計提嗎?這個月調整,下個月才會按照新的固定資產價值折舊對嗎?
老師,我家多年前有一處自建廠房有在建工程,轉入固定資產,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)固定資產原值估多了,需要調整。請問應該怎么調?這幾年計提的折舊怎么處理?
老師好,我做固定資產折舊時,把含稅價做了固定資產原值,折舊多了,已折舊了四年,現(xiàn)在做匯算清繳該怎么處理呢?還有賬要調嗎?
老師,在建工程我應該暫估入賬轉入固定資產,但是在去年11月份的時候我沒有轉入固定資產就預提折舊了,現(xiàn)在應該怎么處理
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
老師,當時的在建工程300萬,有一部分計入了固定資產200萬,有一部分計入了無形資產100萬,現(xiàn)在稅務把房產原值認定了100萬,那原來固定資產多入賬的100萬是放在應付賬款,還是轉入無形資產?
你好具體的發(fā)生的是啥
有土地,有房產,有房產施工時產生的人工物料等費用
你好做無形資產 借無形資產 貸應付帳款
老師,那可不可以把固定資產多入的,直接轉入無形資產 借無形資產 100 貸固定資產100 這樣在當年調整后,重新計提折舊。 以前年度的,調整所得稅年報,是否可以?
可以的, 但是你的無形資產和固定資產年限是一樣的嗎?
我記得好像是都按20年,如果不一樣有什么影響?
無形資產一般高 土地50年 70年的都有 你看你的土地證
明白啦,在有一個,老師還有一種情況,固定資產入賬時的200里,應該包含了人工物料及工程上的費用一共200,現(xiàn)在稅務認定錄入是指認定了100.那么多的這100如果讓我們調到當年損益,是否也合理?如果調整,都需要怎么調?
不合理 建房的都屬于房屋成本
那是不是就只能計入無形資產,合計一些
你好 建房的除了土地都是固定資產