因?yàn)橐呀?jīng)知道稅額了,而且票也開了,可以暫估進(jìn)項(xiàng)稅科目,等實(shí)際收到票后再從暫估進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅科目就可以。
12月份購進(jìn)貨物并銷售,業(yè)務(wù)已完成,只是未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未開銷項(xiàng)發(fā)票。因當(dāng)月暫估時把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅額也算進(jìn)去了,導(dǎo)致1月份收到發(fā)票,紅沖暫估并按發(fā)票入賬后,收入和成本的余額都是負(fù)數(shù)。匯算清繳時已正確處理,不需要繳納所得稅。但是不知道如何調(diào)賬,分錄怎么寫
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我可以只做進(jìn)項(xiàng)入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
增值稅一般納稅人,22年銷售貨物,銷項(xiàng)發(fā)票已開,已確認(rèn)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒開,23年才能開。那22年年末暫估成本時,進(jìn)項(xiàng)稅具體金額不知道,只知道一共含稅金額,那這個暫估成本的分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅額的科目和金額分別應(yīng)該怎么寫呢?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開進(jìn)來了,但是票還沒有收到,可以根據(jù)金額和稅額做暫估進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄嗎?因?yàn)椴恢篱_的什么內(nèi)容,等收到票再沖銷暫估,正常入賬嗎?
請問,公司因?yàn)榘l(fā)票限額,發(fā)票沒有開出來,可以按照收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫估收入入賬嗎?這樣暫估收入,下個月再沖暫估收入,報(bào)增值稅報(bào)表的時候有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對