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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開進(jìn)來了,但是票還沒有收到,可以根據(jù)金額和稅額做暫估進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄嗎?因?yàn)椴恢篱_的什么內(nèi)容,等收到票再沖銷暫估,正常入賬嗎?

2023-10-21 00:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 01:08

因?yàn)橐呀?jīng)知道稅額了,而且票也開了,可以暫估進(jìn)項(xiàng)稅科目,等實(shí)際收到票后再從暫估進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅科目就可以。

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因?yàn)橐呀?jīng)知道稅額了,而且票也開了,可以暫估進(jìn)項(xiàng)稅科目,等實(shí)際收到票后再從暫估進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅科目就可以。
2023-10-21
這種可以先進(jìn)入到預(yù)收賬款里面,不用開票
2024-01-03
同學(xué)你好 調(diào)整到?jīng)]有利潤就可以
2022-07-05
你好!是的先暫估入庫 可以的。60萬也可以暫估
2022-06-30
您好,暫估的時候通常暫估不含稅金額,如果稅額無法確定,也可以暫估含稅金額。 二、具體會計(jì)分錄如下: 1、暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 2、暫估入賬后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計(jì)算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、收到發(fā)票后的處理: (1)次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 (2)取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司或銀行存款等 由于您按含稅價(jià)暫估的? ? ?次月庫存商品沖銷的時候會有差額 可以調(diào)整前期的成本,由于您的這個涉及跨年 借:庫存商品? ? ? ?貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ? ? 盈余公積-法定
2023-01-15
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