工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)時(shí)候勞務(wù)派遣公司申報(bào)
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個(gè)稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊,難道不是嗎?
老師,請問下,我們公司招有勞務(wù)派遣人員,工資有我們公司統(tǒng)一打款到勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資,支付勞務(wù)派遣管理費(fèi),這種情況我們繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí)的計(jì)稅依據(jù)要包含勞務(wù)派遣員工的工資嗎
老師,請問下我們公司成立工會,公司職工有勞務(wù)派遣員工和勞務(wù)外包員工,這些職工也享受了工會的福利、繳納了會費(fèi)。這種情況勞務(wù)派遣員工和勞務(wù)外包員工的 工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)時(shí)候我們公司申報(bào)還是勞務(wù)派遣公司申報(bào)
老師您好,我們公司工會成員里邊有勞務(wù)派遣用工,他們的工資都是走的勞務(wù)費(fèi)支出,勞務(wù)公司那邊發(fā)放,這種情況進(jìn)入工會成員的勞務(wù)費(fèi)需要我們公司申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)嗎
老師,請問 我們公司成立自己的工會, 勞務(wù)派遣人員也加入了工會,勞務(wù)派遣人員是和勞務(wù)派遣公司簽的合同,這種情況下勞務(wù)派遣人員的應(yīng)發(fā)工資要交工會經(jīng)費(fèi)么?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
那我們收取他們的會費(fèi)合理嗎
同學(xué),不合理的,不屬于員工