你好,不是的,是全額繳納1%的。
老師我想問一下我們是小規(guī)模納稅人,第一季度1月份少入賬收入9萬多元,不過已經(jīng)超30萬了,已經(jīng)報(bào)稅了,我可以現(xiàn)在入賬到7月份里么?還是反賬然后去稅局更正申報(bào)表補(bǔ)交增值稅
老師我們是核定征收,季度不超過9萬,免增值稅,然后我們上個(gè)季度開了一萬多的票,但是系統(tǒng)自己是按照90000給我們申報(bào)的,我們需要更改嘛,然后我們個(gè)人經(jīng)營所得稅是按實(shí)際開的票算還是按照一個(gè)季度90000算呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我第一次做小規(guī)模的外賬,我想問一下,賬上有銷售收入就得有應(yīng)交稅費(fèi),如果一個(gè)季度過完了收入沒有達(dá)到季度30萬的標(biāo)準(zhǔn),就不用交稅,做零申報(bào)。那么我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度都是超過30萬了,開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)季度前兩個(gè)月也開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,最后一個(gè)月就沒開票收入,這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
我想問一下我們娛樂公司的那個(gè)季度所得稅申報(bào)。還有我們是小規(guī)模納稅人,然后呢那個(gè)銀行收入已經(jīng)上上個(gè)月總共超過了30多萬了,是不是就超過了30萬要交1%的增值稅?, 還有我們一個(gè)季度還要申報(bào)文化事業(yè)建稅,是按營業(yè)收入的百分之上來交的嗎?1
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
文化事業(yè)建設(shè)稅3%的稅率是3%。