您好,沒有繳納的增值稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
老師好,我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),每季度做賬,每月收入達(dá)不到15萬,做賬的時(shí)候請問需要做計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄?季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我第一次做小規(guī)模的外賬,我想問一下,賬上有銷售收入就得有應(yīng)交稅費(fèi),如果一個(gè)季度過完了收入沒有達(dá)到季度30萬的標(biāo)準(zhǔn),就不用交稅,做零申報(bào)。那么我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)怎么處理呢?
請問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時(shí)做賬的時(shí)候 ,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬,我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費(fèi)咋辦?
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報(bào)嗎?那我做4月的賬有收入,銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對嗎?
我想問一下我們娛樂公司的那個(gè)季度所得稅申報(bào)。還有我們是小規(guī)模納稅人,然后呢那個(gè)銀行收入已經(jīng)上上個(gè)月總共超過了30多萬了,是不是就超過了30萬要交1%的增值稅?, 還有我們一個(gè)季度還要申報(bào)文化事業(yè)建稅,是按營業(yè)收入的百分之上來交的嗎?1
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬,為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬.運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
比如第一季度我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)100元,但是銷售額沒有達(dá)到30萬元,那么我就在三月的賬上面吧這100元的應(yīng)交稅費(fèi)借:營業(yè)外收入100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 100 對嗎?下個(gè)季度又按30萬的標(biāo)準(zhǔn)判斷要不要交稅是嗎?
對,沒錯(cuò),就是你說的這個(gè)意思。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,謝謝您