同學(xué),你好,你付出去的租金、費(fèi)用,這些都是你公司的費(fèi)用,你收到這些票是用來算企業(yè)所得稅的,你出財(cái)務(wù)報(bào)表后,根據(jù)利潤表申報(bào)企業(yè)所得稅。
我們公司作為購買方,在當(dāng)月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對(duì)方當(dāng)月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報(bào)增值稅報(bào)表顯示監(jiān)控比對(duì)有紅字表要求填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們當(dāng)月在申報(bào)表填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,下個(gè)月對(duì)方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報(bào)表中又填一次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
(2)1 月 2 日,房東張紅提供租賃房屋的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票含稅 金額為 30000 元(增值稅免稅),公司行政部編制費(fèi)用報(bào)銷單,并填制付 款審批單,相關(guān)人員簽字確認(rèn)同意報(bào)銷及支付該款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部收到費(fèi)用報(bào) 銷及付款單據(jù)后,以銀行存款支付。財(cái)務(wù)部計(jì)提本月的房租費(fèi)用。要求:根據(jù)列出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制費(fèi)用報(bào)銷單
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬,不用繳納增值稅,那國稅系統(tǒng)上增值稅是零申報(bào)還是怎么申報(bào)?比如我增值稅是100元,沒開發(fā)票的,不用繳納,我這個(gè)100需要填在哪嗎?
1.支付公司租金,收到對(duì)方的發(fā)票,需要做增值稅申報(bào)嗎?填在哪? 2.支付財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用,如果收到對(duì)方開的發(fā)生,增值稅申報(bào)需要填在哪?
收到以下三筆款是否需要申報(bào)繳納增值稅,如果需要,稅率是多少呢? 1.收到與另一家公司發(fā)生的訴訟和解金; 2.收到與另一家公司發(fā)生的租賃辦公樓訴訟的逾期未支付租金的違約金; 3.收到與另一家公司發(fā)生的租賃辦公樓訴訟的逾期未交還房屋的違約金。
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對(duì)方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲?。?而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣?
老師,你好,課程怎么后臺(tái)暫停時(shí)間,什么時(shí)候?qū)W什么時(shí)候開通
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀,客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門店收入,客戶大概有280個(gè)人,伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出,這個(gè)做賬呢
請(qǐng)問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電?
老師,增值稅申報(bào)需要填寫嗎?在哪幾欄
增值稅申報(bào)不用這些