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老師你好,我們是小規(guī)模納稅人公司,今天邀請了10多家個體工商戶門店的客戶到一個產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀,客戶的消費(fèi)大多都算是個體工商戶門店收入,客戶大概有280個人,伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出,這個做賬呢

2025-07-16 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-16 22:16

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-16 22:18

您好,這些費(fèi)用可根據(jù)實(shí)際情況計入 銷售費(fèi)用 相關(guān)明細(xì),租大巴車費(fèi)用計入 銷售費(fèi)用 - 交通費(fèi) ,伙食費(fèi)和住宿費(fèi)計入 銷售費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi) ,禮品費(fèi)如果帶宣傳屬性計入 銷售費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) ,如果不是這樣計入 銷售費(fèi)用 - 業(yè)務(wù)招待費(fèi) ;取得增值稅普通發(fā)票后,賬務(wù)處理為借相應(yīng)明細(xì)科目,貸庫存現(xiàn)金或銀行存款。 2.稅務(wù)方面,增值稅上,租車費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)不用視同銷售,外購或自產(chǎn)禮品贈送客戶需視同銷售,按 3% 征收率(有優(yōu)惠時按優(yōu)惠政策)計算繳納;企業(yè)所得稅上,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按發(fā)生額 60% 且不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入 5‰扣除,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)按不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入 15% 扣除,超支部分可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度,年度匯算清繳時需按規(guī)定調(diào)整。

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快賬用戶8943 追問 2025-07-16 22:25

老師,租賃那個大巴車費(fèi)用大概15000元,然后對方還不給我們開票,如果要票還要我們加5個點(diǎn),那還有必要開票嗎?或者這筆賬不走公賬不開票不做賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 22:27

您好, 必須開票,且需走公賬做賬。 不開票后果:無法稅前扣除,15000 元需全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額,多繳企業(yè)所得稅(按 25% 算即多繳 3750 元,遠(yuǎn)超 5 個點(diǎn)的 750 元稅費(fèi));且無票支出可能被認(rèn)定為賬外資金,存在稅務(wù)風(fēng)險。 正確處理:要求對方開票(加 5 個點(diǎn)即多付 750 元),憑票入賬走公賬,15000 元可按規(guī)定計入銷售費(fèi)用,稅前扣除部分能減少所得稅支出,整體更劃算。

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快賬用戶8943 追問 2025-07-16 22:35

嗯,老師大巴車費(fèi)用計入銷售費(fèi)用-交通費(fèi)是不是可以稅前全部扣除呢

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齊紅老師 解答 2025-07-16 22:36

您好,是的,是這么理解的哦

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快賬用戶8943 追問 2025-07-16 22:48

老師,禮品計入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),都要繳納增值稅稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-16 22:50

? 您好,是的,通常都需要視同銷售繳納增值稅。 根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第四條規(guī)定,單位或者個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人,應(yīng)視同銷售貨物。企業(yè)贈送禮品給客戶,無論計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),都屬于無償贈送行為,需按照規(guī)定計算繳納增值稅,銷售額通常按禮品的市場價值或公允價值確定

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快賬用戶8943 追問 2025-07-16 22:55

呃呃,明白了老師,非常謝謝你

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齊紅老師 解答 2025-07-16 22:56

?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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同學(xué),你好 小規(guī)模這邊除了車的折舊和人工工資都沒啥成本了,老師幫我看看有啥好方法能讓成本多點(diǎn) 這個沒有了,人工成本,車的折舊計入成本,要么就是車的折舊年限縮短
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2024-05-12
同學(xué)你好 這個肯定不好 最好是用公戶
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你好,外賬還是內(nèi)賬都是否取得了合規(guī)發(fā)票?
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