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公司承擔(dān)員工全部社保,應(yīng)發(fā)工資4340.01元,社保1340.01元,到手工資3000元 計(jì)提、繳納分錄怎么做?

2023-10-19 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-19 22:38

你好,學(xué)員,應(yīng)發(fā)工資和到手的差額,是個(gè)稅,還是什么的

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快賬用戶9376 追問 2023-10-19 22:50

差額是交的社保

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齊紅老師 解答 2023-10-19 22:50

這個(gè)不是企業(yè)承擔(dān)的嗎,這樣的話,應(yīng)發(fā)和到手一樣才對

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齊紅老師 解答 2023-10-19 22:51

借管理費(fèi)用-工資3000 管理費(fèi)用-社保1340.01 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3000 應(yīng)付職工薪酬-社保1340.01

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你好,學(xué)員,應(yīng)發(fā)工資和到手的差額,是個(gè)稅,還是什么的
2023-10-19
您好,這個(gè)是? 借方? 管理費(fèi)用??4340.01 貸方應(yīng)付職工薪酬3000? 其他應(yīng)付款??1340.01
2023-10-19
你好,計(jì)提工資、社保會(huì)計(jì)分錄 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納社保會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
2022-05-15
你好,兩種做法,你要么給他計(jì)提到工資里面,計(jì)提的時(shí)候計(jì)提3351.13 然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除,這樣申報(bào)的時(shí)候按照3351.13給他申報(bào)。
2023-04-22
您好,解答如下 借:管理費(fèi)用8500 貸:應(yīng)付職工薪酬8500 借:管理費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1000 借:應(yīng)付職工薪酬8500 其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款8200
2024-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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