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老師好,我的工資是3000元,其中包含養(yǎng)老保險個人承擔部分254.32元,實發(fā)到手工資是3000-254.32=2745.68元。公司承擔養(yǎng)老保險部分508.64元,我計提工資及繳納社保應該怎么進行賬務處理???

2022-05-15 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-15 10:23

你好,計提工資、社保會計分錄 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——工資 ——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資會計分錄 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現金/銀行存款 繳納社保會計分錄 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款

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快賬用戶2514 追問 2022-05-15 10:34

老師,那您看我這樣的分錄對不對 借:管理費用-工資 3508.64 貸:應付職工薪酬-工資 3000 應付職工薪酬-社保費(企業(yè)部分) 508.64 發(fā)放時 借:應付職工薪酬-工資 3000 貸:其他應付款-社保費(個人部分 ) 254.32 銀行存款:2745.68 繳納社保 借:應付職工薪酬-社保費 508.64 其他應付款-社保費 254.32 銀行存款 762.96 老師,看下我的分錄數字對嗎?我有點搞不清,謝謝

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快賬用戶2514 追問 2022-05-15 10:56

老師怎么不回復了?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 18:58

抱歉,回復晚了,你的分錄是對的呢。

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你好,計提工資、社保會計分錄 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等 貸:應付職工薪酬——工資 ——社會保險費(企業(yè)部分) 發(fā)放工資會計分錄 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現金/銀行存款 繳納社保會計分錄 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
2022-05-15
你好,你的分錄是正確的
2022-05-15
你實際發(fā)放工資,不是2900,扣除了個人承擔的社保費用啊
2021-08-16
你好;? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等19000 貸:應付職工薪酬——工資19000 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)3166.52 貸:應付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資19000 貸:其他應收款——社保(個人部分)1552.92 庫存現金/銀行存款17447.08 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保3166.52? 其他應收款-個人社保1552.92 貸:庫存現金/銀行存款 ?
2023-02-24
您好 計提工資 借 管理費用-工資 3000 貸 應付職工薪酬-工資 3000 借 管理費用-社保費 500 借 管理費用-公積金200 貸 應付職工薪酬-社保費500 貸 應付職工薪酬-公積金200 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 3000 貸 銀行存款 2990 貸 營業(yè)外收入 10 上交社保公積金 借 應付職工薪酬-社保費 500 借 應付職工薪酬-公積金 200 借 營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400 貸 銀行存款500%2B200%2B400=1100 社保追回 借 銀行存款 400 貸?營業(yè)外支出-其他 200%2B200=400
2024-07-16
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