您好,對(duì)的,這樣的話,就是要勾選7萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)
老師,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬(wàn)多,稅額1.9萬(wàn)多。一直沒(méi)有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過(guò)了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒(méi)用了嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,怎么轉(zhuǎn)出,需要在進(jìn)項(xiàng)抵扣網(wǎng)頁(yè)去做什么操作么
請(qǐng)問(wèn)老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個(gè)月要勾選七萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個(gè)月要勾選七萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵?
老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問(wèn)題發(fā)票,被告知要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn) 是 只在申報(bào)表【進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出】那一列 填上10萬(wàn)即可,還是 說(shuō) ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺(tái)】做一個(gè) 轉(zhuǎn)出或不抵扣的勾選?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
分錄怎么做呢?
我們待認(rèn)證有三十多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)
分錄的話就是 借方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額7 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 7
轉(zhuǎn)出的分錄呢?
轉(zhuǎn)出就是 借方成本費(fèi)用科目? 貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
謝謝老師
不客氣的早點(diǎn)休息