企業(yè)購買車,增值稅可以當(dāng)月抵扣
車款可以作為費用一次性扣除
公司買車,13%的稅額可以抵扣進(jìn)項稅,10%的車購稅可以在企業(yè)所得稅前一次性扣除?車輛原值可以在稅錢一次性扣除嗎?比如買的20萬的車,這原值20萬可以在企業(yè)所得稅前一次性扣除嗎?
老師好,問下一般納稅人購買汽車可以一次性抵扣進(jìn)項稅嗎?當(dāng)月購買當(dāng)月就可抵扣嗎?
車輛想在企業(yè)所得稅稅前一次性抵扣,當(dāng)月購買的,當(dāng)月可以一次性抵扣嗎?
我公司如果購買汽車,汽車發(fā)票抵扣聯(lián)可以一次性抵扣增值稅,發(fā)票聯(lián)是否也可以一次性作為費用抵充?
老師您好!請問企業(yè)購買車,增值稅可以當(dāng)月抵扣嗎?車款可以作為費用一次性扣除嗎?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
會不會容易出稅務(wù)疑點
不會,這是正常享受國家政策
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!