您好,資產(chǎn)可以留著,往來(lái)都清理了就可以,沒(méi)有欠債,也沒(méi)有未收回來(lái)的款
想問(wèn)個(gè)關(guān)于會(huì)計(jì)報(bào)表的問(wèn)題,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是勾稽關(guān)系。那么未分配利潤(rùn)是等于本年未分配的利潤(rùn)。想請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算流動(dòng)資產(chǎn)才能等于未分配利潤(rùn)。就比如公式應(yīng)該是所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債。除開實(shí)收資本是用于前期投資的,也就是說(shuō)非流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)該是等于實(shí)收資本。(未做任何攤銷)然后流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債,沒(méi)有非流動(dòng)負(fù)債,這個(gè)公式應(yīng)該是等于未分配利潤(rùn)的。也是我們老板要求的算出他的資產(chǎn)等不等于現(xiàn)在做出來(lái)的利潤(rùn)。可是按照這個(gè)算法并不等于,按照理論上好像資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)是不是完全無(wú)法相等?可是又怎么去解釋呢?我理解的是會(huì)計(jì)等式已經(jīng)平衡就沒(méi)有問(wèn)題??墒抢习逡笠欢ㄒ愠鰜?lái)他的資產(chǎn)要等于未分配的利潤(rùn)
你好,請(qǐng)教下,我公司要注銷,現(xiàn)在報(bào)表上有個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn),這個(gè)要怎么處理,用處理嗎?現(xiàn)在報(bào)表上有貨幣資金,實(shí)收資本,未分配利潤(rùn),還有其他流動(dòng)資產(chǎn)。就是不太清楚這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)要不要處理,留著報(bào)表上應(yīng)該沒(méi)事吧
老師,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ,對(duì)不上的原因是:當(dāng)時(shí)做匯算清繳的時(shí)候,事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個(gè)金額,就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對(duì)不上去了,但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來(lái)的,現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表,這個(gè)要怎么樣處理呢,是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來(lái)的數(shù)據(jù)還是說(shuō)手動(dòng)改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司賬上沒(méi)有實(shí)收資本,收入和成本也就幾百元,有管理費(fèi)用5000多,編制現(xiàn)金流量表中,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中,管理費(fèi)用相關(guān)金額要統(tǒng)計(jì)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎? 我的疑問(wèn)就是老板先墊資的錢記在其他應(yīng)付款里,拿回的發(fā)票做在費(fèi)用里,要統(tǒng)計(jì)在支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎?
公司的寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)想通過(guò)銀行直接自動(dòng)劃扣,怎么辦理呀
老師好,公司股東分紅怎么交稅?謝謝
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫(kù)存只有0.1噸,怎么做賬?接手過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師不要再接手了
老師,教育業(yè)非營(yíng)利組織企業(yè),法人工資有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?報(bào)銷的費(fèi)用可以用現(xiàn)金沖吧?是不是用銀行付給員工報(bào)銷款是不是算應(yīng)付工資?
采購(gòu)商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們有筆貨款我們按照發(fā)票金額付款,供應(yīng)商給了85折,這個(gè)折扣私下返還,怎么處理更好
老師你好,前任會(huì)計(jì)稅務(wù)局系統(tǒng)導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表上上年底未分配利潤(rùn)3000,實(shí)際賬簿上記錄未分配利潤(rùn)35000,包括上年的收入,成本,費(fèi)用都不一樣,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整?
計(jì)提的借款利息,收到發(fā)票,但還未把利息的錢打給對(duì)方,做賬應(yīng)該怎么操作
老師,如果生產(chǎn)企業(yè)發(fā)貨最后發(fā)一車貨0.5噸,但庫(kù)存只有0.1噸,怎么做賬?
工資沒(méi)申報(bào)個(gè)稅是指上個(gè)月沒(méi)計(jì)提工資的人么