你好,你先看看其他的能不能對上,或者說財務(wù)報表哪幾個數(shù)據(jù)對不上。 因為利潤是最后算出來的。先看成本費用之類。
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
我公司19.20年中有一個人員工資是不真實的 被稅務(wù)局查出要求調(diào)整,我想請問下分錄是什么?是借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用-工資 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 嗎 但是這樣寫分錄那我賬上支出的現(xiàn)金怎么調(diào)整回來
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正,但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦啊?申報的話財務(wù)報表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師好,我想請問一下,如果我匯算的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師,計提個人所得稅稅和工資這樣做對嗎? 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 繳納個稅 借應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款
我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進度確認收入,沒有開票,也沒有收款,這種情況下應(yīng)該怎么入賬?怎么處理?
老師,實習生個稅,每個月能減除 5000 。請問這個實習生指的是全日制的大學在校生對嗎?
老師,公司有用車租賃合同就可以用加油的 維修保養(yǎng)類的發(fā)票把,專票也只能作為費用發(fā)票用不能抵扣銷項稅把
老師,請問老板刷pos 卡投的實收資本,能算實繳嗎
工作經(jīng)驗不夠,上一個單位打不了證明,怎樣報中級名字
貿(mào)易公司收礦可以開小規(guī)模嗎
老師,請問我們臨時喊人來維修電,電工需要開票需要哪些東西?個人稅務(wù)局代開的話?
因為有些售中退款的貨還沒到倉庫 款已經(jīng)退了。這種正常是怎么處理呀? 貨沒到倉庫 訂單退款算進去不
你好,因我們產(chǎn)品的質(zhì)量問題,導致客戶的停工損失,需要我們賠付10萬元,但是客戶不給我們開票,給我們收據(jù)和賠付協(xié)議, 走營業(yè)外收入,可以稅前扣除嗎