貨未到但已退款,需先計入訂單退款,同時掛賬 “待收回商品”;商品收回后按實(shí)際情況處理(完好入庫或確認(rèn)損失)。貨沒到倉庫,訂單退款也要算進(jìn)去,因退款以款項(xiàng)支付為準(zhǔn)。
供應(yīng)鏈公司,買到貨物后,轉(zhuǎn)手就賣出,貨物流轉(zhuǎn)為 向上游單位購進(jìn)貨物付款,因單位無倉庫,貨物在上游單位倉庫,待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉庫提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個月。做為供應(yīng)鏈中間這個環(huán)節(jié),當(dāng)收到貨物后計入什么科目合適,如果入庫存商品,但是單位沒有自己倉庫,入發(fā)出商品賬期太長。對于這塊有什么好的處理。
老師,咨詢下這種賬務(wù)怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機(jī),我們是按每天的實(shí)際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費(fèi)),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C(jī)機(jī)款就是含了物流費(fèi)的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因?yàn)榭蛻糇约涸蚝炇罩笥忠素洠覀兺私o用戶的款就是1700,因?yàn)槲锪魇钱a(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購?fù)素?900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~,這部分賬務(wù)該怎么處理好,謝謝
老師好,進(jìn)口的貨柜運(yùn)費(fèi),發(fā)票已經(jīng)到了。也付款了。 進(jìn)口的貨品還沒入倉。還在路上 這筆貨品有很多種類 進(jìn)口運(yùn)費(fèi),入科目, 要入到原材料/庫存商品 但是該怎么選擇呢 可以選擇其中一個庫存商品/原材料, 一筆入到這個科目嗎?
老師們,好?。汗咀约寒a(chǎn)品發(fā)貨去亞馬遜倉庫,由亞馬遜代銷,貨款由亞馬遜匯回公司!這種代銷模式下,確認(rèn)銷售收入金額是收到亞馬遜匯入金額!那報關(guān)出口不能確定為銷售收入,這時會計上如何處理?以及退稅怎樣退的呢?
電商的銷售明細(xì)中,付款了,然后退款,還沒來得及發(fā)貨的這部分訂單,這部分訂單可以怎么處理呀?算不算銷售收入呀?
老師,我們公司自己生產(chǎn)產(chǎn)品,也有來料加工的產(chǎn)品,像來料加工的產(chǎn)品是否應(yīng)該分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)折舊
老師,我們總公司跟A公司簽訂了一個服務(wù)合同,但是收款和開票的是我們分公司,這樣可以嗎
一般納稅人20萬開專票需要交多少稅,怎樣計算的?
小規(guī)模納稅人一個季度開票超30萬要怎么操作
老師,我們給客戶開的發(fā)票和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不一樣,種類和總金額是一樣的,那我該怎么入賬,怎么保證最終庫存商品什么的都是一致的。
老師您好,我們分公司沒有另外開銀行賬戶,和總公司共用一個基本戶可以嗎?有什么弊端
老師您好我每月收到的數(shù)電發(fā)票需要在發(fā)票入賬標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)提交嗎,
老師,個體工商戶沒開通稅務(wù)登記,現(xiàn)在注銷咋注銷?
公司要注銷了,還有預(yù)付賬款,怎么清理
公司買了個手機(jī) 怎么入賬?
那成本呢,需要先結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本嗎
借:主營業(yè)務(wù)收入(或應(yīng)收賬款等) 貸:銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 同時,借:發(fā)出商品(或其他應(yīng)收款 - 待收回商品) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(若已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 商品收回后的處理: 商品完好:沖銷 “待收回商品”,按庫存商品入庫。 商品損壞 / 無法收回:確認(rèn)損失,轉(zhuǎn)銷掛賬金額。
貨物還沒到,能不能先結(jié)轉(zhuǎn)退款成本
同學(xué)你好 這個可以的