不可以,因為你們這個業(yè)務已經發(fā)生了 你做的是營業(yè)外支出
老師你好,我想請問一下,因產品質量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師你好,有一個有關外貿企業(yè)的問題想請教一下,因產品質量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,我們公司這個業(yè)務比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預收款,收到時 我借銀行 貸預收 2、客戶從我們這里寄件出去結算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預付款,也就是說原本客戶預付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預付款110,分錄是 借應收賬款-20 借預收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師你好!我們一客戶開票讓我們開85449元,但是實際回款是扣除運費和質量賠付款3677元,實際回款是81772元。說是可以給我們開收據(jù),和質量問題單來沖賬。這樣可以嗎?老師
交易性金融資產處置公允價值變動損益用不用結轉到投資收益
請問老師,生產成本先計入主營業(yè)務成本,主營業(yè)務成本就能結轉損益了吧
老師 我想請教兩個問題 問題有點長 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復審 然后做高新企業(yè)有補助嗎 補助30萬 然后呢科技局的就可能要來企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個情況 1.今年我們高新復審,出的專項報告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來的 ,企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)是按照加計扣除的金額來的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項的數(shù)又跟年報填的數(shù)不一樣 因為23年被坎掉了一個項目所以沒能加計 這個到時候該怎么解釋呢 需要寫情況說明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應收賬款收不回來怎么做賬?
去年暫估了成本10萬,今年企業(yè)所得稅匯繳前補進來成本票5萬,應如何記賬
進項稅額轉出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項目名稱寫錯了,本來是有色金屬的,我選的時候選錯其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請問假如我們一般納稅人開了一張200萬的3個點建筑勞務票出去,工人會再開票進來給我們,但是是在我們開票出去以后隔月,可以抵扣200萬的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來看,能不能分公司給A公司開具發(fā)票
對,我做的是營業(yè)務支出
營業(yè)外支出也不能稅前扣除嗎
不可以,業(yè)務發(fā)生了,他得給你開發(fā)票才行。要么你們就紅沖你的之前的開給他的收入發(fā)票。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快