你好,你填在小微企業(yè)免稅銷售額那里
老師,我有一個申報表報到一半,它提示 剔除不動產銷售額后,本期銷售額未達起征點,請將除不動產銷售額之外的本期應征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應塡寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模,季度不含稅收入30779.94+稅務代開專票10500=41279.94(發(fā)生在三月,稅率1% 一月,二月沒有開票)能幫我看看這是什么問題么
老師,我們是家小規(guī)模企業(yè),這個季度(4季度)沒有開票 但是有8萬的收入,申報增值稅的時候應該填 應征增值稅不含稅銷售額(3%) 這欄的 本期數 是嗎?然后根據最新政策,一個季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達到起征點銷售額,這個是什么?我應該填哪個?
老師 個人獨資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報時,將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶,則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”),如果沒有其他免稅項目,無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
老師你好 就是小規(guī)模納稅人開了1%的專票 又開了一部分免稅的普票和一部分1%普票 請問這個申報的時候計稅依據填在小微企業(yè)免稅銷售額欄下面的未達起征點銷售額是嗎?一季度開票金額沒超過30萬
老師您好,請問一下,小規(guī)模納稅人,銷售額沒能自動帶入,應該是未達起征點銷售額,但是11欄無法輸入,只有小微企業(yè)免稅銷售額,怎么處理才好
老師我們25年1月份收到了70萬的科研經費的專項款,稅務局要求第一季度要報企業(yè)所得稅的時候要填上去了應該咋樣填了
將辦公區(qū)的清潔外包給家政公司屬不屬于“直接用于消費”這能抵扣嗎?開具專票,生活服務-保潔費能抵扣嗎
個人勞務工資扣個稅比例多少?幾個檔次?
老師好,現金流量表的編制公式大全有嗎,或者哪里可以學習到?
老師,合同上有錯別字的,必須要更改嗎?
去年出口貨物,今年運費發(fā)票才開回來,這個賬務要怎么處理
老師廠里為安裝設備搭建的平臺花費23萬我是記設備成本里面,還是單獨核算平臺做固定資產呢?
老師 公司購買一臺車 現在是電子發(fā)票 上面寫著機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 那我進項稅在增值稅申報表哪里填寫
老師 能給個人人為我我為人人的網站嗎
給客人開好發(fā)票交付以后,客人要添加備注,這時候是不是要把原來的發(fā)票紅沖,再重新開一張?怎么紅沖發(fā)票啊,紅沖的時候需要備注什么東西嗎,比如備注需要紅沖的發(fā)票號碼
也可以的對吧,好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快