您好,同學,應(yīng)當開具租賃發(fā)票。
老師你好,我們房地產(chǎn)公司,經(jīng)營范圍只有房屋銷售租賃及管理,每個月施工總包方的水電費都是我們這邊代扣代繳的,現(xiàn)在施工總包方要我們開轉(zhuǎn)售水電費的發(fā)票給他們,但是我問當?shù)囟悇?wù)局這邊說沒有經(jīng)營范圍不能開這個,而且轉(zhuǎn)售水電費是代開的,但是對方說我們是一般納稅人不能代開發(fā)票,這個到底可以開不呢
老師我們有一個小規(guī)模工程機械租賃公司,但是沒有設(shè)備,能不能和別人的機械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費用票,那機械所有人是不是要開機械租賃發(fā)票,還是機械費發(fā)票給我們,個人建筑服務(wù)機械費和機械租賃開具發(fā)票的稅率不一樣的
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔, 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用,物業(yè)公司承擔的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:施工費 ,請問這樣合理么?
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務(wù)建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔, 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用,物業(yè)公司承擔的話從稅務(wù)角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務(wù)*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務(wù)處理的時候應(yīng)該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師好,我們公司是做環(huán)境服務(wù)行業(yè)的有灑水車和洗掃車需要加水,租賃了一個個人水井給車加水!合同寫的租賃他的水井!但是實際是我們雙方共同維修這個水井,產(chǎn)生的維修費用對方個人去稅務(wù)局給我們代開發(fā)票了!開租賃發(fā)票還是維修勞務(wù)服務(wù)發(fā)票啊,都需要交哪些稅
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
開租金發(fā)票都需要交哪些稅,稅點是多少
需要繳納增值稅(5%)、個人所得稅(20%)。
開勞務(wù)維修發(fā)票需要交哪些稅啊,稅點是多少
增值稅1%,個人所得稅20%。
個人給我們代開的這個發(fā)票可以帶開專票嗎
您好,同學。個人不能代開專票。
個人去稅務(wù)局代開一個租賃普票,5%增值稅和20%個稅,需要現(xiàn)場繳納增值稅和個稅嗎,還是只需要交個稅,增值稅的稅額不用交吧
個稅是按照不含稅價為依據(jù)交稅還是稅價合計交稅
只需要現(xiàn)場交增值稅,個稅由支付方代扣代繳;個稅按不含稅價算。