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小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司差額征稅的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?
勞務(wù)派遣差額繳稅的一般納稅人主要會(huì)計(jì)分錄有哪些
我司部分員工與勞務(wù)派遣公司簽訂合同,五險(xiǎn)一金由勞務(wù)派遣公司代繳并收取服務(wù)費(fèi),一個(gè)季度跟我司結(jié)算一次,工資由我司發(fā)放,我司收到勞務(wù)派遣公司的發(fā)票如何賬務(wù)處理?工資又如何賬務(wù)處理?
A勞務(wù)派遣公司(以下簡(jiǎn)稱A公司)為增值稅一般納稅人,與B公司簽訂勞務(wù)派遣協(xié)議,為B公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)。2022 年2月,A 公司共取得含稅勞務(wù)派遣收入 55 萬元,其中代B公司支付給勞務(wù)派遣員工工資 23 萬元、為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)18萬元及繳納住房公積金10萬元。A公司選擇按差額納稅,應(yīng)繳納增值稅()萬元。老師這題怎么算
勞務(wù)派遣增值稅計(jì)算繳納與賬務(wù)處理(會(huì)計(jì)分錄)
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個(gè)稅申報(bào)4、5、6各報(bào)了2000工資,增值稅季報(bào)0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填?
上個(gè)月開出來的普通發(fā)票,開錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計(jì)入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個(gè)科目都計(jì)入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進(jìn)項(xiàng)稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費(fèi)做賬是,借 勞務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進(jìn)項(xiàng)稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個(gè)公司,有一個(gè)公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個(gè)人卡里,另一個(gè)公司不能轉(zhuǎn)
請(qǐng)問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔(dān)工資、五險(xiǎn)一金、工會(huì)、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)要計(jì)入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計(jì)入它的成本
餐廳做賬,美團(tuán)服務(wù)費(fèi)6.9,實(shí)際支付1.1,美團(tuán)補(bǔ)貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請(qǐng)問經(jīng)營所得交的錢計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?或者如何記賬?
是差額交稅的嗎? 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
差額部分是可以開專票嗎?
那用工單位對(duì)勞務(wù)派遣的賬務(wù)處理是?
對(duì)的,是的,這個(gè)是勞務(wù)公司的賬務(wù)處理。