1.登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“申報表填寫”界面,找到“增值稅一般納稅人申報表”(或類似的表單),并找到相應(yīng)的月份。 2.在申報表的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄中,填寫多交的3000元。 3.在“本期應(yīng)納稅額減征額加應(yīng)納稅額”一欄中,將多交的3000元加上原本的應(yīng)納稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫3000元)。 4.在“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”一欄中,填寫實際應(yīng)補(bǔ)交的稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫5000元)。 5.點擊“保存”并提交申報表。
上個月有未交的增值稅,我這個月在申報當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報當(dāng)月增值稅的時候有個期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報一遍嗎?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師我們以前的增值稅申報錯誤,調(diào)整后存在多交增值稅,多交3000現(xiàn)在這個月我需要交5000可以抵扣這個3000嗎,我看申報表上期末未繳稅額是2000,但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000,是我少填了啥嗎
增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額622979.93元。老師我看不懂了。那我們這個要交的是多少啊
增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額622979.93元。老師我看不懂了。那我們這個要交的是多少啊
端午節(jié)給員工發(fā)了超市卡500元和粽子一箱50元/箱,怎么入賬,怎么報稅
老師,在用友U8系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng),在應(yīng)付系統(tǒng)月末處理,要結(jié)賬的時候,截止到本月其他處理全部制單為否,這樣怎么辦呀?我找了好久,沒找到?jīng)]有制單的呀
老師請問一下,我想查公司往年的匯算清繳,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
請問老師,付款憑證后邊需要付合同么?是第一次付合同復(fù)印件還是這個合同內(nèi)的每一筆付款都后附合同復(fù)印件?
買方不需要發(fā)票,把錢打到私戶,這個怎么交稅
老師,我們是商貿(mào)公司,進(jìn)項票是農(nóng)戶開的,免稅普票,單價7元每公斤,,計算抵扣9個點的稅以后,成本單價實際是6.37元每公斤,我銷項開出去的票,有7元每公斤,6.6元每公斤,6.8元每公斤的,電子稅務(wù)局有影響嗎?會不會算是賠錢銷售哈。
老師,銷售單上就是6.8,
中國銀行,公司開戶許可證核準(zhǔn)號去哪查看呀老師,找不到許可證了
老師,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,不想交個稅,用的借款的形式,轉(zhuǎn)給個人了,但是這個借款收不回來,賬上能怎么做呢?
老師,你好 工傷保險入賬怎么寫分錄,謝謝
您說得這一欄不能手動填寫
哪一欄不能手動填寫
我們是一般納稅人,您說得應(yīng)納稅額減征額那一欄填不上數(shù)字
沒有自動出來數(shù)字嗎
付,沒有哦
更正申報的時候之前交的填寫在預(yù)繳欄了嗎
沒有,那把這個多交的這個填到預(yù)交攔就行了是嗎
同學(xué)你好 你之前申報的需要在你更正申報的時候填寫在預(yù)繳欄
稅務(wù)局那邊給改的,一直都是期初未交稅額是負(fù)數(shù)的
那你這個金額是對的嗎