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老師我們以前的增值稅申報錯誤,調(diào)整后存在多交增值稅,多交3000現(xiàn)在這個月我需要交5000可以抵扣這個3000嗎,我看申報表上期末未繳稅額是2000,但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000,是我少填了啥嗎

2023-10-18 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-18 09:04

1.登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“申報表填寫”界面,找到“增值稅一般納稅人申報表”(或類似的表單),并找到相應(yīng)的月份。 2.在申報表的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄中,填寫多交的3000元。 3.在“本期應(yīng)納稅額減征額加應(yīng)納稅額”一欄中,將多交的3000元加上原本的應(yīng)納稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫3000元)。 4.在“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”一欄中,填寫實際應(yīng)補(bǔ)交的稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫5000元)。 5.點擊“保存”并提交申報表。

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快賬用戶9937 追問 2023-10-18 09:07

您說得這一欄不能手動填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:08

哪一欄不能手動填寫

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快賬用戶9937 追問 2023-10-18 09:11

我們是一般納稅人,您說得應(yīng)納稅額減征額那一欄填不上數(shù)字

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:12

沒有自動出來數(shù)字嗎

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快賬用戶9937 追問 2023-10-18 09:13

付,沒有哦

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:15

更正申報的時候之前交的填寫在預(yù)繳欄了嗎

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快賬用戶9937 追問 2023-10-18 09:17

沒有,那把這個多交的這個填到預(yù)交攔就行了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:20

同學(xué)你好 你之前申報的需要在你更正申報的時候填寫在預(yù)繳欄

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快賬用戶9937 追問 2023-10-18 09:21

稅務(wù)局那邊給改的,一直都是期初未交稅額是負(fù)數(shù)的

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齊紅老師 解答 2023-10-18 09:27

那你這個金額是對的嗎

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1.登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“申報表填寫”界面,找到“增值稅一般納稅人申報表”(或類似的表單),并找到相應(yīng)的月份。 2.在申報表的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄中,填寫多交的3000元。 3.在“本期應(yīng)納稅額減征額加應(yīng)納稅額”一欄中,將多交的3000元加上原本的應(yīng)納稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫3000元)。 4.在“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”一欄中,填寫實際應(yīng)補(bǔ)交的稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫5000元)。 5.點擊“保存”并提交申報表。
2023-10-18
你好,你們單位需要交622979.93。
2024-02-19
同學(xué)你好?期末未交數(shù):行32=24%2B25%2B26-27,本期應(yīng)退補(bǔ)稅額:行34=24-28-29,你看看是不是把“③本期繳納上期應(yīng)納稅額回(30行)答填到了28行,請根據(jù)勾稽關(guān)系正確填寫報表;30行是根據(jù)上個月的應(yīng)納稅額填;實際扣款數(shù)額是根據(jù)保存報表時彈出的窗口來確認(rèn)的
2024-02-19
你好,不用的,30欄和25欄填寫一樣的金額就可以的。
2023-02-10
是的,表示留抵的進(jìn)項稅額,18000可以抵? 不用交稅
2021-05-11
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