你好,你們單位需要交622979.93。
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
老師,期初多交-427022.09,本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢,邏輯上應(yīng)該是期末未繳稅額79357.51
然后你期初多交是實際多交了嗎。
你需要去查一下的
這個是已經(jīng)填好的了,申報表2023.12月份的,其他人填好的
假如是我們說的期初多交-427022.09,本期已交稅額116600.33,表格里這樣填的
你多交了申請退稅。
你沒法在這個月直接扣。
如果是系統(tǒng)留著,以后抵扣的話,它會在留底里面體現(xiàn)
24行622979.93 25行-427022.09. 27行116600.33、34行622979.93
十五行出來的負數(shù),這個不一定是多交,有可能是你之前申報填寫錯誤。
不是十五行,是二十五行打錯了。
人家會計填的,所以我看不懂了
你看下二十五行出現(xiàn)負數(shù)的第一個月,在上一個月申報表,他是不是填寫錯了。
上個月跳到這邊的,25行不錯的
上一個月的申報表截圖。
我沒有哦,都是一步步跳出來的,我就想32行期末未交的稅額,有什么作用,最后都是看的34行應(yīng)補退稅額這樣
32是24%2B25%2B26-27 ?30行自己是填寫的一般30和25藍填寫一樣 這個30影響27數(shù)據(jù) 所以你這個25出現(xiàn)負數(shù)不一定是多交了稅款,很有可能是填寫錯誤
32行期末未交數(shù)有啥用
本期交的數(shù)據(jù)還是看34行,32行算出來有啥用
沒有欠稅的情況抵扣25行的
本期交的數(shù)據(jù)還是看34行,32行算出來有啥用, 32是24+25+26-27,25是期初交的數(shù)\\,那交稅怎么還是看34行,怎么不看32行,老師說抵扣25行稅,不明白
32是期末未交稅額,34行本期應(yīng)補退稅,到2023.12月底多退少補,怎么還看34行,不看32行
25行是上一個月的應(yīng)補稅款 ?正常交稅之后之后30和25是一樣的 32p
我就想知道結(jié)果交稅怎么還看34行,不看32行
老師,期初未交稅額一42萬會不會是延緩的稅,要不然30和25行怎么不相等
規(guī)定的 最后就是看34 34是24-預(yù)繳 32里面有上個月應(yīng)補稅款