您好,你只有這個(gè)折舊費(fèi),沒有其他加計(jì)扣除材料費(fèi)嗎
請問,稅務(wù)局通知我改去年所得稅匯算清繳的表,要求我把A107012表上的研發(fā)設(shè)備折舊4315.68元?jiǎng)h掉,我把A107012表的折舊改為0了后,那個(gè)50行加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法就沒有選項(xiàng)了,這個(gè)地方?jīng)]選項(xiàng)我就不能選前三季度按75%四季度按100%扣除,是哪里有問題嗎?
我這有幾個(gè)問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬??? 二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項(xiàng)目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收啊?如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報(bào)?。?/p>
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
沒有材料費(fèi),有研發(fā)人員工資,他就說審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說研發(fā)折舊這塊要提交賬,發(fā)票,設(shè)備使用情況,工時(shí)表等,后來又說如果經(jīng)不起審查就把這張表上的折舊費(fèi)刪掉,他說我這張表上有研發(fā)設(shè)備折舊額,但A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表上哪個(gè)地方卻沒有數(shù)據(jù),我也不知道是說的哪個(gè)地方
你問他一下是哪個(gè)表,應(yīng)該說的不是A105080這個(gè)的