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請問,稅務(wù)局通知我改去年所得稅匯算清繳的表,要求我把A107012表上的研發(fā)設(shè)備折舊4315.68元?jiǎng)h掉,我把A107012表的折舊改為0了后,那個(gè)50行加計(jì)扣除比例及計(jì)算方法就沒有選項(xiàng)了,這個(gè)地方?jīng)]選項(xiàng)我就不能選前三季度按75%四季度按100%扣除,是哪里有問題嗎?

2023-10-17 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 20:51

您好,你只有這個(gè)折舊費(fèi),沒有其他加計(jì)扣除材料費(fèi)嗎

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快賬用戶2260 追問 2023-10-17 21:09

沒有材料費(fèi),有研發(fā)人員工資,他就說審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說研發(fā)折舊這塊要提交賬,發(fā)票,設(shè)備使用情況,工時(shí)表等,后來又說如果經(jīng)不起審查就把這張表上的折舊費(fèi)刪掉,他說我這張表上有研發(fā)設(shè)備折舊額,但A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表上哪個(gè)地方卻沒有數(shù)據(jù),我也不知道是說的哪個(gè)地方

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齊紅老師 解答 2023-10-17 21:17

你問他一下是哪個(gè)表,應(yīng)該說的不是A105080這個(gè)的

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您好,你只有這個(gè)折舊費(fèi),沒有其他加計(jì)扣除材料費(fèi)嗎
2023-10-17
一、關(guān)于乙方開票后甲方支付農(nóng)民工工資的問題,乙方可以通過以下步驟進(jìn)行做賬: 1.當(dāng)乙方為甲方開具發(fā)票并收到甲方的付款時(shí),需要確認(rèn)收入。在賬務(wù)處理中,可以將該款項(xiàng)記入“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”科目。 2.當(dāng)甲方將農(nóng)民工工資支付到乙方的賬戶時(shí),乙方需要在賬務(wù)處理中記錄該款項(xiàng)的用途和性質(zhì)。這可以記入“其他應(yīng)付款”或“應(yīng)付賬款”科目。 3.乙方需要保留相關(guān)憑證和記錄,包括發(fā)票、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和相關(guān)的合同或協(xié)議等,以證明該款項(xiàng)的來源和用途。 二、關(guān)于乙方(電力安裝企業(yè))增值稅的征收方式問題: 1.增值稅的征收方式通常與企業(yè)的類型、業(yè)務(wù)規(guī)模、核算能力等因素有關(guān)。對(duì)于電力安裝企業(yè),如果其符合一般納稅人的條件,通常采用一般計(jì)稅方法或簡易計(jì)稅方法中的一種來計(jì)算增值稅。 2.如果乙方采用簡易計(jì)稅方法,那么其進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。簡易計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。 3.如果乙方采用一般計(jì)稅方法,則可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。一般計(jì)稅方法下,應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×稅率-進(jìn)項(xiàng)稅額。 三、關(guān)于企業(yè)所得稅的征收方式問題: 1.企業(yè)所得稅的征收方式通常與企業(yè)的財(cái)務(wù)核算能力、管理規(guī)范程度等因素有關(guān)。在某些情況下,企業(yè)所得稅可以采用查賬征收或核定征收的方式。 2.如果乙方從2019年開始采用查賬征收方式,則需要在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)編制企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,并按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。 3.如果乙方之前采用核定征收方式,則在改為查賬征收時(shí)需要按照稅法規(guī)定重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額。同時(shí),需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表等資料。 4.如果乙方在2019年5月之前已經(jīng)開始采用查賬征收方式,則需要在2019年度內(nèi)繼續(xù)按照查賬征收方式進(jìn)行申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅。如果之前采用核定征收方式,則需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整和修正。
2023-11-09
同學(xué)你好 你對(duì)應(yīng)的都有發(fā)票嗎
2020-10-04
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