你好,可以要求客戶開(kāi)一張紅票通知單,你方開(kāi)紅票即可

建筑公司開(kāi)出70萬(wàn)的票,票甲方已經(jīng)認(rèn)證,最后結(jié)算甲方只給50萬(wàn),剩余20萬(wàn)不給了,要怎么處理,票可以退回來(lái)嗎
老師 您好 我想請(qǐng)問(wèn)下7月份給客戶開(kāi)的增值稅專用發(fā)票 客戶說(shuō)不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來(lái)了 但沒(méi)有上傳 這時(shí)客戶又說(shuō)這張票又不退回來(lái)了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師,已經(jīng)給客戶開(kāi)專票了3萬(wàn),現(xiàn)在客戶說(shuō)要扣3600元,這個(gè)要怎么處理?把票收回來(lái)再重新開(kāi)被扣后的金額嗎?
公司開(kāi)出10萬(wàn)專票給客戶,客戶已經(jīng)抵扣,后來(lái)結(jié)算時(shí)客戶只結(jié)算了80萬(wàn)元,那么專票上多出來(lái)的20萬(wàn)元怎么處理?能不能開(kāi)紅字發(fā)票20萬(wàn)元?
老師,你好,我上個(gè)月有3萬(wàn)的未開(kāi)票收入,已經(jīng)申報(bào)繳過(guò)稅了,然后本月發(fā)現(xiàn)只需要開(kāi)票29000元,這個(gè)客戶已經(jīng)最后做結(jié)算了,以后也不會(huì)再給他開(kāi)票,那多出來(lái)的自己承擔(dān)的部分我該怎么掛帳?
老師,比喻說(shuō)某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說(shuō)他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬(wàn)多,負(fù)債11萬(wàn)多,現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開(kāi)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開(kāi)進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來(lái)認(rèn)證對(duì)吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績(jī)嗎?
2024年12月開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬(wàn)發(fā)票,做帳24年沒(méi)有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對(duì)說(shuō)增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說(shuō)加上這60萬(wàn),補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號(hào)開(kāi)的票,稅款什么繳?
購(gòu)買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)

