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Q

公司之前收到款,對(duì)方說(shuō)不開票,我們就申報(bào)了無(wú)票收入繳了增值稅,現(xiàn)在對(duì)方又要求我們開票這樣是不是又要繳一遍增值稅,之前的申報(bào)的無(wú)票收入的稅在開了票之后可以退嗎

2023-10-17 14:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 14:56

你現(xiàn)在按無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就是

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快賬用戶4464 追問(wèn) 2023-10-17 15:00

但是這是22年的時(shí)候的稅了,現(xiàn)在對(duì)方要我們開票

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快賬用戶4464 追問(wèn) 2023-10-17 15:00

有七百多萬(wàn)

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快賬用戶4464 追問(wèn) 2023-10-17 15:00

現(xiàn)在怎么申報(bào)無(wú)票收入的負(fù)數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2023-10-17 15:02

意思在附表1的未開具發(fā)票列填補(bǔ)開發(fā)票的負(fù)數(shù)銷售額

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你現(xiàn)在按無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就是
2023-10-17
是的,只沖收入的分錄就是。其他不沖
2022-11-24
你好 無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù) 申報(bào)?
2021-11-03
你好,可以這么做的。
2021-01-12
您好,附表一第5和6列就是申報(bào)未開票收入,所得稅收入和增值稅收入一般是一樣的,稅務(wù)會(huì)比對(duì),咱要更正申報(bào)增值稅
2024-03-30
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