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Q

老師對(duì)方開始說(shuō)不要發(fā)票我們做了無(wú)票收入,現(xiàn)在又要發(fā)票了我是把之前的完全紅沖,重新做一遍嗎?

2022-11-24 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 16:24

是的,只沖收入的分錄就是。其他不沖

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快賬用戶3888 追問(wèn) 2022-11-24 16:24

銷項(xiàng)稅不用管,是不老師?

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齊紅老師 解答 2022-11-24 16:26

如果銷項(xiàng)稅沒(méi)有差額,可以不用管

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快賬用戶3888 追問(wèn) 2022-11-24 16:26

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-24 16:27

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!

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是的,只沖收入的分錄就是。其他不沖
2022-11-24
你現(xiàn)在按無(wú)票收入負(fù)數(shù)申報(bào)就是
2023-10-17
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)進(jìn)行以下賬務(wù)處理: 如原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)商品或接受服務(wù)等: 沖減原入賬的資產(chǎn)或費(fèi)用等科目。例如,原發(fā)票是采購(gòu)原材料,借記 “原材料” 等科目,貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目,收到紅沖發(fā)票后,做相反的會(huì)計(jì)分錄,借記 “應(yīng)付賬款” 等科目,貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額: 還需同時(shí)沖減相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。比如原入賬時(shí)借記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,紅沖時(shí)貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-14
您好,是可以作廢的,
2021-09-12
你好 把開票金額對(duì)應(yīng)的全紅沖??
2022-11-30
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