你好 把開票金額對應(yīng)的全紅沖??
老師您好,我在2021年12月開的發(fā)票60萬,我把稅率全部開錯(cuò)了,但是1月報(bào)稅的時(shí)候跟稅務(wù)局聯(lián)系了,還是按正確的6%的稅申報(bào)了,然后我2月開始沖紅了一部分,3月沖紅了一部分,現(xiàn)在全部沖紅,然后跟對方也把發(fā)票要來了,老師我現(xiàn)在紅沖的這部分需不需要做賬呢
老師對方開始說不要發(fā)票我們做了無票收入,現(xiàn)在又要發(fā)票了我是把之前的完全紅沖,重新做一遍嗎?
老師請問一下,我們做了無票收入,但這個(gè)月客戶又喊我們公司把票開給開,我們在紅沖的時(shí)候是把金額全部沖完還是要留一小部分不紅沖?
老師,假如我們a客戶給我們下的訂單,我們10月份把發(fā)票開給他們了,他們想要我們這個(gè)月紅沖把發(fā)票開給他們分公司,這樣是不是不可以的
哪張作為憑證附件,一個(gè)有編號,一個(gè)沒編號,還有紅沖的那張票,購買方?jīng)]有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯(cuò)誤的發(fā)票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發(fā)票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發(fā)票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯(lián)發(fā)票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
客戶的貨款11560元,只收到10000元,1560元簽訂了放棄債權(quán)的協(xié)議,這個(gè)1560元我要怎么做賬務(wù)處理!怎么寫分錄!謝謝老師!
老師好,請問我公司是一般人,在上個(gè)月已交無票稅款,這個(gè)月開的票,請問老師,我這個(gè)月怎么做賬,報(bào)稅時(shí)怎么填報(bào)表
老師業(yè)務(wù)章 是不是內(nèi)部的, 可以等于合同章嗎
個(gè)人在互聯(lián)網(wǎng)上賣課怎么計(jì)算個(gè)稅?
老師,想跟你咨詢一下,如果是22.23年的文化事業(yè)費(fèi)忘記報(bào)了,現(xiàn)在只有補(bǔ)繳嗎?發(fā)票還有沒有可能作廢?
買材料,對公12400元,發(fā)票開給我們12491,多的一部分怎么做賬
4s店會計(jì)好干嗎 稅務(wù)分險(xiǎn)大嗎
老師:你好咨詢一下 應(yīng)收賬款:50萬開票包含4000元社保個(gè)人,發(fā)放職工工資可不可以減除4000元社保個(gè)人
老師請問,自然人店鋪賣商品需要繳納哪些稅?
請問小規(guī)模納稅人 收到1%稅率的成本普票可以做賬嘛?