這個不一定有些稅務(wù)局會找的

老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險嗎?
老師 小規(guī)模申報第四季度 企業(yè)所得這塊 第四季度沒有產(chǎn)生業(yè)務(wù) 收入成本都沒有,本年累計可以和第三季度填寫一樣嗎?
老師,增值稅表本年累計收入和報表累計收入不一致,只要到第四季度一樣就沒有風(fēng)險是嗎
2023年第四季度沒有開銷售收入,那報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入本年累計金額就跟第三季度一樣嗎?
老師,你好,我想問一下,一年的收入確定開票額是不是就是第四季度,增值稅報表上的本年累計金額
老師 企業(yè)所得稅申報已繳稅 稅務(wù)打電話說 免征選擇錯誤 現(xiàn)在要更正 但是更正之后要繳納比原來多一點(diǎn) 這個怎么弄 原先的稅這么退回來
老師好:公司是小規(guī)模納稅人24年之前有個中醫(yī)門診,25年初醫(yī)生辭職,這邊的納稅申報全部是零申報的,但是25年1-9有以藥店名義請老中醫(yī)坐診,這邊的收入全部記錄到了藥店,醫(yī)生的中藥處方全部由診所在線系統(tǒng)開單,收入全部記到了藥店里,老師這個有沒有問題???
有所得稅預(yù)繳的前提下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還有勾稽關(guān)系嗎
三季度報表要項研究費(fèi)用,公司沒有發(fā)生填了零,就進(jìn)行不了下一步,怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在做賬,招生費(fèi)怎么做分錄,100-800 有收款,不是員工的,學(xué)生介紹的。小規(guī)模,借: 銷售費(fèi)用_招生費(fèi)。 貸銀行,(已經(jīng)申報個稅了,)
老師好,請問加油票可以開專票嗎?
你好老師,全年應(yīng)納稅所得額個人開票6萬的所得稅怎么算
利潤表營業(yè)稅金及附加包含印花稅嗎?
老師好,銷售的時候銷售價格是進(jìn)貨價格的多少合適那
老師,我問下,這個月要給一個人開1-10月工資5萬,都在10月份申報,之前沒申報過,是不是不用交個稅


老師 公司個稅退的手續(xù)費(fèi),我在第一季度報了增值稅,但是分錄做的可能不太對,您看下該怎么修改呢,2月銀行收到,借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報增值稅,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),報第一季度財務(wù)報表時候和第一季度增值稅 收入這塊數(shù)據(jù)不一樣,到現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),我該怎么處理呢
你看一下增值稅利潤表有問題嗎?沒有的話不用管的。
就是利潤表本年累計收入和增值稅本年收入 數(shù)據(jù)不一致,就是相差個稅手續(xù)費(fèi),增值稅按無票收入報了,做賬分錄做到了營業(yè)外收入里,這該怎么調(diào)整呢
貸主營業(yè)務(wù)收入 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
老師 這個退回個稅手續(xù)費(fèi) 可以記到主營業(yè)務(wù)收入里面嗎 這個到底需要報增值稅嗎
其他業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)收入東西啊,也可以放其他業(yè)務(wù)收入里面。
老師 這個需要報增值稅嗎
對的,是的,是這么做的