你好,采購方先填寫紅字信息表,或者是紅字發(fā)票確認(rèn)單。

請問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
請問老師,我們是購貨方,進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
如果銷售方給購買方開具發(fā)票,次月購買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證過了,但是購買方才發(fā)現(xiàn),那銷售方是不是要根據(jù)對方提供的紅字發(fā)票信息也要進(jìn)行紅沖,然后再開具正確的發(fā)票???
老師,如果我們是購買方,已經(jīng)接受對方開具的進(jìn)項發(fā)票并在6月認(rèn)證抵扣,那請問現(xiàn)在要紅沖,是不是只要開具紅字發(fā)票確認(rèn)單即可?
老師,我們是購買方,現(xiàn)在對方要要紅沖發(fā)票 我們已經(jīng)認(rèn)證了 是不是對方開紅字信息表 我們這邊點擊確認(rèn)就行 他們就可以開紅字了
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費要調(diào)出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機構(gòu)所在地申報表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分?jǐn)偸裁磿r候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項稅沒有銷項稅,這進(jìn)項稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
那就是采購方開單子,然后銷售方做銷項負(fù)數(shù)發(fā)票是吧
那就是這個意思,對的是的對的。
我在國稅局開,可貌似不對啊,明明是已勾選,怎么系統(tǒng)顯示是未勾選的狀態(tài)?請發(fā)我下紅沖詳細(xì)的操作步驟
那你再查詢一下發(fā)票的勾選系統(tǒng)里有沒有勾選這張發(fā)票?
勾選到了,不過當(dāng)時應(yīng)該是金稅盤,是不是我應(yīng)該在金稅盤中進(jìn)行操作?
你好,是的,在原來開票的軟件里進(jìn)行操作。
你原來的金稅盤要是沒有注銷,就在原來的金稅盤里操作。
可對方開給我們的是數(shù)電發(fā)票啊,那我們紅沖是在金稅盤中還是國稅局中做???
你好,數(shù)電發(fā)票是在電子稅務(wù)局。
可不對啊,我剛在國稅局系統(tǒng)做,系統(tǒng)顯示購買方為未勾選狀態(tài),明明已經(jīng)勾選了
這種情況只能聯(lián)系稅務(wù)局了,或者你看一下你能操作不,要是能操作就正常操作一下就行了。
選擇的原因是不是開票有誤?具體怎么操作的?我在國稅局系統(tǒng)中把剛開的紅字信息表都撤銷了,可還是沒有讓開新的紅字信息表
你好,是的,可以重新開信息表的信息表是按照原來發(fā)票的信息填寫。
可現(xiàn)在系統(tǒng)還是不讓開,或者會不會1小時后可以開?
你就晚一會兒再看,如果不行呢,你就聯(lián)系稅務(wù)局,先打12 366,這樣比較方便。
那駁回的原因是不是選開票有誤?
你好,這個根據(jù)咱自己寫的實際情況寫。
可為什么有些紅字發(fā)票信息表已經(jīng)撤銷了系統(tǒng)還是顯示該紅字信息表正在進(jìn)行中無法重新開具呢?
這情況,聯(lián)系一下您的稅務(wù)局。