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如果銷售方給購買方開具發(fā)票,次月購買方已經抵扣認證過了,但是購買方才發(fā)現,那銷售方是不是要根據對方提供的紅字發(fā)票信息也要進行紅沖,然后再開具正確的發(fā)票???

2023-03-21 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-21 16:03

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2555 追問 2023-03-21 16:29

是不是還要把紅字信息表打印出來,寄給購買方呢

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齊紅老師 解答 2023-03-21 16:30

購買方開紅字信息表,購買方需要給銷售方。

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快賬用戶2555 追問 2023-03-21 16:31

就是已經給了,銷售方填了,要打印出來給購買方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 16:33

你好,負數發(fā)票需要給購買方。

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快賬用戶2555 追問 2023-03-21 18:28

如果銷售方是UK 購買方是航天系統(tǒng),那購買方發(fā)的紅字信息表可以打開嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-21 18:36

你好,給他發(fā)一個電子版的,讓他下載開具。

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快賬用戶2555 追問 2023-03-21 19:37

購買給銷售方紅字信息表,銷售的紅沖的步驟是什么?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 19:40

銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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快賬用戶2555 追問 2023-03-21 19:43

和銷售方自己申請紅沖的步驟一樣是吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 19:46

你好,一樣的一樣的。

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快賬用戶2555 追問 2023-03-21 19:58

那出現xml解析失敗是什么原因啊?

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齊紅老師 解答 2023-03-21 19:59

退出去,重新進試一下

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對的,是的,是這么做的。
2023-03-21
同學你好,不可以,需要購買方開紅字信息表,給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方。
2022-06-13
是的,這樣處理是對的,發(fā)票聯和抵扣聯要給購買方。
2023-04-26
是的,購買方需要開紅字信息表的, 開的紅字發(fā)票需要給購買方。 不需要給購買方,而且之前的籃子發(fā)票需要退回給銷售方。
2021-08-19
你好,對,說的非常正確。
2022-08-17
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