銀行什么原因需要轉(zhuǎn)出福利費,招待費不允許抵扣嗎?還是怎么了?

老師,我們這個月有采購退貨,之前已經(jīng)認證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報稅的時候,都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報的時候認證了9月份之前小規(guī)模的進項也抵稅了,這個應該怎么處理,是不是只要做下進項稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個月申報的時候直接做進項轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報表?
老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄該怎么做
我們9月份進項轉(zhuǎn)出了4567.88元(前期已認證抵扣的金額,9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣,要作轉(zhuǎn)出,發(fā)票是正常狀態(tài))這個應該怎么做分錄呀?
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進項銳轉(zhuǎn)出149.86 應該怎么做賬,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出這個科目余額是-149.86,分錄應該怎么做呀
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
是小規(guī)模納稅人期間的專票
你好,這些具體的是什么業(yè)務的,如果是你的費用,借管理費用 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
不是,都是材料發(fā)票
把管理費用改成主營業(yè)務成本,抵扣了嗎?
原材料都入了成本,也結轉(zhuǎn)了,發(fā)票在6月份認證抵扣了
借主營業(yè)務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
不用通過原材料了是嗎?
可以不用通過的,你想通過你自己做就行,把主營業(yè)務成本改成原材料,然后再把這個原材料轉(zhuǎn)到營業(yè)成本里面去了