銀行什么原因需要轉(zhuǎn)出福利費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣嗎?還是怎么了?
老師,我們這個(gè)月有采購(gòu)?fù)素?,之前已?jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報(bào)稅的時(shí)候,都需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,如果9月份從小規(guī)模變成一般納稅,10月份申報(bào)的時(shí)候認(rèn)證了9月份之前小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)也抵稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理,是不是只要做下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了,那在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是需要更正10月份的報(bào)表?
老師 我8月份認(rèn)證了一個(gè)票還沒回來的進(jìn)項(xiàng) 而且這個(gè)票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個(gè)月做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄該怎么做
我們9月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了4567.88元(前期已認(rèn)證抵扣的金額,9月份是稅局打電話來這個(gè)金額不能抵扣,要作轉(zhuǎn)出,發(fā)票是正常狀態(tài))這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進(jìn)項(xiàng)稅是149..86元 ,現(xiàn)在9月份把兩張都認(rèn)證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進(jìn)項(xiàng)銳轉(zhuǎn)出149.86 應(yīng)該怎么做賬,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目余額是-149.86,分錄應(yīng)該怎么做呀
老師,裝修的攤銷年限
公司采購(gòu)了兩臺(tái)機(jī)器150萬,已付完款,累計(jì)折舊100萬,現(xiàn)在重新?lián)Q購(gòu)兩臺(tái)機(jī)器,總金額為200萬,以舊換新,把原來采購(gòu)的150萬的兩臺(tái)機(jī)器退回去。換購(gòu)的兩臺(tái)只要支付140萬。怎么做分錄
老師你好農(nóng)產(chǎn)品生鮮配送公司魔芋稅率是多少
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,我們新公司,還沒辦稅種登記,有收入進(jìn)來了,可以開具發(fā)票,申報(bào)稅嗎
獨(dú)立個(gè)人勞務(wù)來源地判定標(biāo)準(zhǔn),怎么樣能舉個(gè)例子理解一下
我想請(qǐng)問下供應(yīng)商是月結(jié)的,但每天都有采購(gòu),那么明細(xì)分類賬要怎么登記(手工)
老師 我想問一下固定資產(chǎn)是每個(gè)月計(jì)提折舊比較好還是稅前一次性扣除比較好呀
未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)是怎么造成的呢
你好,送客戶電腦,取得發(fā)票是專項(xiàng)發(fā)票,賬務(wù)如果處理?
是小規(guī)模納稅人期間的專票
你好,這些具體的是什么業(yè)務(wù)的,如果是你的費(fèi)用,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
不是,都是材料發(fā)票
把管理費(fèi)用改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,抵扣了嗎?
原材料都入了成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票在6月份認(rèn)證抵扣了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
不用通過原材料了是嗎?
可以不用通過的,你想通過你自己做就行,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成原材料,然后再把這個(gè)原材料轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本里面去了