您好,這個的話,現(xiàn)在在其他應(yīng)付款,也不歸還嗎
老師,我想問一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開支運營都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去來支付貨款的和費用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對方要求我們把,在報表實收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過三家公司投資款,但是我們從來沒有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢給三家公司賬戶過,都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過去的?,F(xiàn)在母公司注冊資本1千萬,實際入賬實收資本才100萬,三家公司的實收資本都是虛的,沒有入賬過,這個要怎么分出母公司投資款給給過三家公司呀
?老師請教一下,老板買了一個空殼公司。公司成立于2015年,注冊資本是360萬,而且是實繳,2015年這個公司又把錢直接轉(zhuǎn)到了一個私人的賬戶說是借出去了,至今未歸還,相當(dāng)于賬上是沒有錢的,老板說現(xiàn)在要把這個300多萬做成損失,我們應(yīng)該怎么處理呢賬務(wù)呢?這種應(yīng)該是屬于抽逃資本嘛,我真不知道應(yīng)該怎么處理,老板說要處理了
我公司2016年成立,注冊資金是1千萬(認(rèn)繳),2016年建賬時我做的第一個分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬,貸:實收資本1千萬,(當(dāng)時沒有收到注冊資金1千萬),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報銷的費用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項都來沖減其他應(yīng)收款。現(xiàn)在感覺這樣做是不是不對,我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實收資本,我想把它改過來,這情況能改嗎?怎么改好呢?
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當(dāng)時是實繳制,公司當(dāng)時注冊的時候打進(jìn)去550萬,幫我們注冊的財務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
老師,咨詢一下,我們公司老板收購一家公司,這家公司注冊資本是實繳三百萬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備過去把賬務(wù)交接過來,發(fā)現(xiàn)對方300萬沒實繳,并且都把這300萬掛在備用金,員工借款,往來賬款,我們過去交接該怎么處理這種情況
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
對的老師
只能轉(zhuǎn)營業(yè)外得這個
我們老板接過來,那三百萬都要他承擔(dān)嗎
嗯對,因為這個對方不承擔(dān)了
那可以讓他們先去做實繳金額調(diào)整嗎?變更成功后,然后我們公司再收購回來
?可以,這個是沒問題的