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老師,咨詢一下,我們公司老板收購一家公司,這家公司注冊資本是實繳三百萬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備過去把賬務(wù)交接過來,發(fā)現(xiàn)對方300萬沒實繳,并且都把這300萬掛在備用金,員工借款,往來賬款,我們過去交接該怎么處理這種情況

2023-10-17 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-17 10:31

您好,這個的話,現(xiàn)在在其他應(yīng)付款,也不歸還嗎

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快賬用戶6605 追問 2023-10-17 10:32

對的老師

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:33

只能轉(zhuǎn)營業(yè)外得這個

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快賬用戶6605 追問 2023-10-17 10:34

我們老板接過來,那三百萬都要他承擔(dān)嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:36

嗯對,因為這個對方不承擔(dān)了

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快賬用戶6605 追問 2023-10-17 11:02

那可以讓他們先去做實繳金額調(diào)整嗎?變更成功后,然后我們公司再收購回來

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齊紅老師 解答 2023-10-17 11:06

?可以,這個是沒問題的

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您好,這個的話,現(xiàn)在在其他應(yīng)付款,也不歸還嗎
2023-10-17
你好,咱們占對方的股份是多少?
2023-10-24
1、法人的私人賬戶轉(zhuǎn)到三家子公司,可以是母公司向法人的借款。理解成母公司借法人的私人的錢向子公司投資 2、子公司收到錢,作為注資款計入 3、針對銀行融資,按照銀行要求一步一步的走。這句話只能點到為止。
2020-11-04
調(diào)整前期錯誤賬務(wù): 沖回原分錄:借:實收資本 600 萬,貸:其他應(yīng)收款 600 萬。 重新記賬(實際投入時): 現(xiàn)金投入,如投入 200 萬,借:銀行存款 200 萬,貸:實收資本 200 萬;非現(xiàn)金資產(chǎn)投入,按評估或協(xié)議價值,如投入固定資產(chǎn)評估值 300 萬,借:固定資產(chǎn) 300 萬,貸:實收資本 300 萬。 梳理往來款(必要時): 若之前沖減往來款不符合規(guī)定,檢查后調(diào)整,如費用報銷錯沖其他應(yīng)收款,先按正確分錄記賬,再紅字沖回錯減的其他應(yīng)收款。 注意事項: 賬務(wù)調(diào)整要有憑證,實收資本變動及時辦工商登記
2024-12-16
您好,沒有給你相關(guān)的憑證嗎?明細(xì)賬
2024-07-08
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